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老師,我想問一下,借:管理費用 貸:其他應付款-法人。這樣做分錄可以嗎?
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2020-04-13
老師,我是一個上個月剛開辦的農民合作社,注冊資本是20萬,因為現在不需要驗資,20萬沒有進銀行存款,種植業(yè)有季節(jié)性,明年才有業(yè)務往來有些刻章,印花稅的費用,做會計分錄的時候,借:管理費用 貸:是什么?
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2016-10-26
銀行付款采購飲料用于餐飲的分錄是什么? 借:管理費用 貸:銀行存款 還是 借:經營費用 貸:銀行存款 在賣掉以后才結轉成本嗎?還是?
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2019-07-31
請教老師,一家新成立小規(guī)模公司,把所有交電費、買東西等支出都用《其他應付款~老板名字》科目了,比如借管理費用,貸其他應付款,這樣做分錄對嗎?到年底其他應付款咋樣沖回???
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2022-03-01
2016年公司支付一筆電信費6150元,發(fā)票未到直接計入管理費用了,借:管理費用 6150,貸:銀行存款 6150。2017年5月24日收到電信費的發(fā)票,不含稅價5801.89元,進項稅348.11元。會計分錄怎么做?
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2017-05-24
員工離職,公司替員工多上一個月社保,請問計入哪個科目? 借:管理費用-社保費(公司承擔部分) 管理費用-職工福利費(個人承擔部分) 貸:銀行存款 這樣做可以嗎
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2019-12-23
你好,請問去年員工受傷,當時分錄:借:管理費用-職工福利費 貸:銀行存款 今年收到保險公司賠付的雇主責任險,分錄是什么
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2024-05-21
老師:小規(guī)模購買2臺空調1.3萬,安裝費1870元,直接分錄:借:固定資產1.3萬,管理費用-服務費1870,貸:銀行存款1.3萬,庫存現金1870,可以嗎,安裝費直接計入服務費還是安裝費
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2021-04-07
關于2018年1月份-5月份社?;鶖嫡{整的金額,也需要并入到工資薪金一并申報所得稅么?我們公司是補交的部分(包括公司部分和個人部分)共計7000元,全部由公司繳納,個人部分不再另扣除,那么這樣的話還需要并入到工資薪金中申報所得稅么?我可以直接做賬 借:管理費用-員工保險 7000 貸:銀行存款7000 么?謝謝老師
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2018-07-04
老師采購70臺電腦,總價是145600,評論一臺單價是2080應該這樣做分錄嗎借,固定資產 貸銀行存款,然后計提折舊借管理費用貸累計折舊,做這兩筆分錄對嗎
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2021-10-08
老師手工帳,明細賬登記的科目。1.銀行存款2.庫存現金3.其它應付4.其它收入5.管理費用6.財務費用 7.其它支出。我登記完明細賬,總賬賬薄這7個科目都要按本月合計數登記嗎?那怕其它應付款平啦!好久沒有做手工帳忘了,麻煩老師給我指導一下。
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2020-07-08
老師,我這個月直接申報的時候交了印花稅,這個月做賬是,計提:借管理費用、貸:稅金及附加 ,繳稅,借:稅金及附加、貸:銀行存款 需要做計提的動作嗎?,還是直接;借:稅金及附加、貸:銀行存款
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2019-11-01
企業(yè)籌建期間會計分錄 發(fā)生安裝費用分錄: 借:管理費用-開辦費 貸 :現金 /銀行存款/其它應付款 可以嗎
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2019-08-14
比如新購進了筆記本電腦、辦公桌椅共2萬元, 1、購進時, 借:固定資產 20000 貸:銀行存款 20000 2、次月計提折舊【不用計提,假設無殘值,一次進管理費用】 借:管理費用-折舊 20000 貸:累計折舊-筆記本、辦公桌等 20000 可以嗎?
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2020-10-10
對公賬戶轉給對方公司購買衛(wèi)生紙巾,并取得發(fā)票, 借:管理費用, 貸:銀行存款
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2019-07-05
收到銀行利息分錄為:借銀行存款 借財務費用-利息(紅字),收到工會返回經費分錄為:借銀行存款,借管理費用-工會經費(紅字)對嗎?
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2022-01-10
關于社保緩期繳納的醫(yī)療往哪個科目做分錄呢? 計提 借:管理費用-社保(養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷) 貸:應付職工薪酬-社保(養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷) 繳納 借:應付職工薪酬-社保(養(yǎng)老、失業(yè)、工傷)沒有醫(yī)療 貸:銀行存款(養(yǎng)老、失業(yè)、工傷)沒有醫(yī)療。 等到緩交期間過了,幾個月的醫(yī)療統一交了,我在把醫(yī)療的單獨做一筆, 借:應付職工薪酬-醫(yī)療 貸:銀行存款 是這樣嗎?
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2022-09-20
靳桂明20170806工業(yè)企業(yè)中有第一個分錄,購買支票:視頻中是(借:管理費用,貸:銀行存款),這個我記得應該是借:財務費用-工本費,貸:銀行存款吧。我有些糊涂了。請幫忙確認。
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2017-08-14
老師您好!請教您一下。固定資產達到預定使用狀態(tài),但是沒有辦理竣工結算,這時需要做暫估價值轉入固定資產,如:借:暫估固定資產 100 貸:在建工程 。借:管理費用 10 貸:累計折舊10(使用壽命10年)。待辦理竣工結算后,借:固定資產 貸:暫估固定資產 應付賬款(差價可借可貸) 借:管理費用12.5,貸:累計折舊12.5(使用壽命8年)。分錄是這樣做的嗎?
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2022-02-23
老師好,船舶運輸公司給船舶購買的船只保險費和船上人員保險費計入管理費用-保險費嗎? 付款的時候沒有走共賬,老板私人賬戶付的,保險公司來了專票,那是不是貸方寫其他應付款-老板
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2021-03-25