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新辦企業(yè)2016年新開的企業(yè)沒有收入情況下,用做匯算清繳嗎?涉及些工會經(jīng)費,業(yè)務(wù)招待費用,這個也要調(diào)整嗎?
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2017-02-17
老師,企業(yè)所得稅季度申報業(yè)務(wù)招待費超標(biāo)部分調(diào)增嗎?還是統(tǒng)一年度時調(diào)增?
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2016-04-23
老師:2020年利潤表的管理費用發(fā)生額跟科目余額表管理費用發(fā)生額不一致,相差金額為:2020年12月份調(diào)整了業(yè)務(wù)招待費到福利費,這個必須要一致嗎?
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2021-03-23
汽車銷售里,報銷業(yè)務(wù)招待費,收到的是增值稅普通發(fā)票,為什么不抵扣銷項稅?為什么之前發(fā)生的管理費用就能抵扣銷項稅?到底什么情況下能抵扣,什么情況下不能抵扣?
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2020-11-14
2019年注冊的企業(yè),2019年一直零申報的一般納稅人,年度費用中有業(yè)務(wù)招待費,這個匯算清繳時怎么處理?
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2020-04-01
老師,工程施工下的間接費用的業(yè)務(wù)招待費,福利費,年終匯算清繳時要做納稅調(diào)整不?
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2021-11-10
老師,我剛來一個企業(yè),做匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn),業(yè)務(wù)招待費入了10萬多,實際只能扣28000多,我們是分公司,企業(yè)所得稅要補繳18936,領(lǐng)導(dǎo)不想交怎么多,有沒有補救的辦法?
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2022-04-06
老師,我在填報匯算清繳,企業(yè)的業(yè)務(wù)招待費是7355,營業(yè)收入是940945.64,我填的稅收金額是4413不對嗎?為什么系統(tǒng)上過不去
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2020-05-12
老師,請教一下報所得稅年報時管理費用中業(yè)務(wù)招待費實際發(fā)生25000元,直接申報還是需要調(diào)增啊,謝謝!
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2019-04-22
我單位工作人員中午午餐補助支出,是吃飯的飯店開票進來,我單位付款,后賬務(wù)處理,借:管理費用-福利費,貸:銀行存款,想問下涉及個稅嗎?如果涉及個稅,變換賬務(wù)處理,借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費,貸:銀行存款,這樣做可以避免個稅嗎?
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2016-11-19
利潤是負(fù)的,按收入的比例,業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增,需要交企業(yè)所得稅,那為什么多開成本發(fā)票,可以不交企業(yè)所得稅呀?
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2021-12-28
加工型企業(yè)成本費用有哪些 除了電費工人工資 業(yè)務(wù)招待費 餐費 煙酒 還有哪些可以抵扣企業(yè)所得稅
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2019-03-09
我公司是2017年成立的,開發(fā)了一個項目,2019年4月底拿到預(yù)售許可證的,請問從公司的籌建期是從成立之日起到拿到預(yù)售證為止嗎?若是的話我之前應(yīng)該記入管理費用-開辦費的做到管理費用-業(yè)務(wù)招待費和廣告和業(yè)務(wù)宣傳費中的,在18年的江算清繳中進行了調(diào)增,請問該如何補救?
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2019-09-23
聽課后問題如下:麻煩老師回下我1:辦公用品要是開票直接這樣開了,那明細(xì)附在后面可以嗎?2:業(yè)務(wù)招待費是可以抵扣的哦?3:當(dāng)月付款,下月開票的業(yè)務(wù),是支付時借:預(yù)付賬款,貸現(xiàn)金/銀行 下月收到票做會計分錄 借管理費用,貸預(yù)付賬款,第二個分錄是在當(dāng)月做賬掉,下月收到發(fā)票附后面,還是下月再做分錄
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2020-05-12
公司業(yè)務(wù)招待費5000元包括在內(nèi)后的營業(yè)利潤為-14990元,公司業(yè)務(wù)招待費納稅調(diào)整2000元,那么調(diào)整完之后的納稅基數(shù)變成了-12990元,還是企業(yè)所得稅還是0元呢
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2017-03-21
餐費計入業(yè)務(wù)招待費,進“管理費用”或者“銷售費用”科目報銷,不過所得稅稅法規(guī)定,計入業(yè)務(wù)招待費的餐費是只能按照發(fā)生額的60%稅前抵扣,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰。我們公司今年就沒有收入怎么辦?
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2017-11-02
一個制造企業(yè),今年初進行的稅務(wù)登記,預(yù)計3年內(nèi)沒有收入,那么這一年發(fā)生的工資、辦公費、差旅費、業(yè)務(wù)招待費、租車費12萬,辦公室裝修費8萬,等費用如何進行賬務(wù)處理?
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2019-12-22
老師,請問下,我公司年報時,利潤表里的所得稅因為有業(yè)務(wù)招待費等類似增項目,那最后的所得稅是不是要按最終申報的金額來填,且那樣的話,那資產(chǎn)負(fù)債表這些也就要跟著變更喲!
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2020-05-28
老師,匯算清繳業(yè)務(wù)招待費按營業(yè)收入的60%扣除后,其它的40%來征稅,為什么填表的時候要在稅收金額那填那60%,而不是40%呢。60%不是被扣除了嗎?
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2016-07-10
老師 第一次做匯算清繳 業(yè)務(wù)招待費 60%是填表的數(shù)字 還是填40%的數(shù)字 管理費用 財務(wù)費用有調(diào)的嗎
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2021-05-04
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