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老師,公司購(gòu)入辦公家具2萬(wàn)元,入固定資產(chǎn),分5年攤銷?還是直接管理費(fèi)用,好像看到固定資產(chǎn)500萬(wàn)一下可以一次性稅前抵扣?謝謝
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2020-03-17
領(lǐng)用生產(chǎn)用的原材料用于建不動(dòng)產(chǎn),產(chǎn)生的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額現(xiàn)在不用轉(zhuǎn)出,可以直接抵扣了嗎?
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2019-06-13
將自產(chǎn)產(chǎn)品用于建造辦公樓,將外購(gòu)材料用于建造廠房!進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?還用不用交銷項(xiàng)稅?
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2018-05-11
采購(gòu)的農(nóng)產(chǎn)品開的增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是100 增值稅稅率是3% 稅額是3 價(jià)稅合計(jì)是103。抵扣的時(shí)候應(yīng)該按照3%(3)抵扣還是9%(9)抵扣?
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2020-03-19
運(yùn)輸公司發(fā)生的過(guò)路費(fèi)和油費(fèi),都要有專用發(fā)票才可以抵扣,不然也抵扣不了是嗎?和普通企業(yè)一樣,都要有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票才可以抵扣是這樣嗎?
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2019-03-29
當(dāng)月期末留抵扣稅額有結(jié)余,同時(shí)當(dāng)月又有出售固定資產(chǎn),使用的簡(jiǎn)易征收申報(bào)的,這部分的銷項(xiàng)稅額能否拿留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)抵扣?
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2017-07-10
#提問(wèn)#,取得不動(dòng)產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是從當(dāng)月取得第一年抵扣60%,第二年抵扣40%,這個(gè)有時(shí)間限制嗎?要是沒有用它來(lái)抵扣的話,是不是就作廢了。
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2018-10-26
老師,我公司5月份有8000塊錢留抵,因?yàn)橹?月份有欠稅8000沒繳,稅務(wù)局讓我用留抵沖欠稅,我填了留抵沖欠稅申請(qǐng),申報(bào)表上需要改名?
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2021-06-28
對(duì)方給我們開的專用發(fā)票我們必須抵扣嗎?我們不想抵扣,或者簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,收到專票是認(rèn)證后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?還是就是直接不抵扣
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2019-10-30
2020.4月買稅控盤,增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)是5月才能抵減稅額嗎,還是只是不能4月抵減,5月及以后月份都可以抵減
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2020-04-22
老師,增值稅留抵退稅現(xiàn)在這個(gè)政策還可以用嗎?比如2019年11月開始有留抵稅,截止到2020年5月連續(xù)6個(gè)月有留抵且大于50萬(wàn),可以申請(qǐng)退稅嗎?
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2020-05-19
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)企業(yè)取得的餐飲增值稅專用發(fā)票是不能抵扣的把?還有哪些也是不能抵扣?例如:住宿費(fèi)、加油費(fèi)、交通費(fèi)這些能不能抵扣呢
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2016-11-20
請(qǐng)問(wèn),當(dāng)期增值稅額用進(jìn)項(xiàng)專票做了抵扣以后,那么增值稅的附加稅的計(jì)稅依據(jù)是按抵扣以后的增值稅額,還是按沒有抵扣的增值稅額呢
1/2022
2020-02-21
請(qǐng)問(wèn)稅控盤820元,是全額抵扣所得稅,還是增值稅,還是兩種稅都可以抵扣的?像國(guó)稅,地稅的密鑰是可以全額抵扣的,還是只能做費(fèi)用入賬呀?
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2016-12-19
一般納稅人購(gòu)進(jìn)自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,取得增值稅專用發(fā)票,選擇計(jì)算抵扣更優(yōu)惠,那選擇計(jì)算抵扣時(shí)是否還需要在發(fā)票勾選平臺(tái),勾選“不抵扣”呢?
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2024-01-19
老師,您好,我想請(qǐng)教一下,因?yàn)榧佑?jì)抵減政策到期,加計(jì)抵減未使用完,余額需要沖銷,涉及去年計(jì)提得加計(jì)抵減,這種情況怎么做賬務(wù)處理
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2022-01-04
現(xiàn)在新設(shè)公司認(rèn)繳就可以,不用實(shí)繳,那所有者權(quán)益就無(wú)法與母公司長(zhǎng)投抵消,那是不是就不抵消所有者權(quán)益了?只抵消內(nèi)部交易和往來(lái)?
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2021-11-15
當(dāng)月期末留抵扣稅額有結(jié)余,同時(shí)當(dāng)月又有出售固定資產(chǎn),使用的簡(jiǎn)易征收申報(bào)的,這部分的銷項(xiàng)稅額能否拿留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)抵扣?
1/1245
2017-07-10
老師你好,一般納稅人增值稅申報(bào)表附列資料二 里面的 三、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 25行 期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣 里面的稅額怎么用來(lái)抵扣
1/1277
2019-05-09
購(gòu)買時(shí),借,管理費(fèi)用,貸,現(xiàn)金或者銀行存款,抵扣時(shí),借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅,借,管理費(fèi)用,負(fù)數(shù)。抵扣時(shí),我借應(yīng)交稅費(fèi)480,貸管費(fèi)480,對(duì)嗎?應(yīng)交稅費(fèi)沒有抵減呀?反而增加了,這個(gè)分錄怎樣的?
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2018-06-19