什么類型的公司能夠使用股權(quán)激勵(lì)
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2019-08-12
以前的會計(jì)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、已交增值稅都沒有結(jié)轉(zhuǎn),我這次接手了可以這樣做分錄嗎?借方:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸方應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)交增值稅-已交增值稅。這樣進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),已交增值稅都平了,只有未交增值稅借方有余額
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2020-08-02
甲酒廠為增值稅一般納稅人,7月發(fā)生以下業(yè)務(wù):
(1)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購糧食30噸,每噸收購價(jià)2 000元,共計(jì)支付收購價(jià)款60000元。
(2)甲酒廠將收購的糧食從收購地直接運(yùn)往異地的乙酒廠生產(chǎn)加工白酒,白酒加工完畢、企業(yè)收回白酒8噸,取得乙酒廠開具防偽稅控的增值稅專用發(fā)票,注明加工費(fèi)25000元,代墊輔料價(jià)值15000元,加工的白酒當(dāng)?shù)責(zé)o同類產(chǎn)品市場價(jià)格。
(3)本月內(nèi)甲酒廠將收回的白酒批發(fā)售出7噸,每噸不含稅銷售額16000元。
(4)另外支付給運(yùn)輸單位的銷貨運(yùn)輸費(fèi)用取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)10000元,稅款1100元
(白酒的消費(fèi)稅固定稅額為每斤0.5元,比例稅率為20%。)
要求:
(1)計(jì)算乙酒廠應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅和應(yīng)納增值稅。
(2)計(jì)算甲酒廠應(yīng)納消費(fèi)稅和增值稅
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2022-06-04
3.3某公司是一家生產(chǎn)銷售涂料為主的制造企業(yè),系增值稅一般納稅人。1月份發(fā)生以下涉稅業(yè)務(wù):
(1)8日,公司將自己新研制的A型號次品涂料650噸用于本公司辦公樓裝修(該批涂料在施工狀態(tài)下?lián)]發(fā)性有機(jī)物含量為600克/升)自己使用的A型號涂料沒有同類消費(fèi)品價(jià)格,其生產(chǎn)成本為180元/噸。
(2)15日,公司當(dāng)月外購180噸B型號涂料,不含稅單價(jià)為158元噸,大包裝改成小包裝,不經(jīng)加工貼上商標(biāo),直接出售880噸(該批涂料在施工狀態(tài)下?lián)]發(fā)性有機(jī)物含量為480克/升),含稅價(jià)款為245元/噸。
(3)22日,公司生產(chǎn)C型號涂料1890噸,用于對外銷售(該批涂料在施工狀態(tài)下?lián)]發(fā)性有機(jī)物含量為350克升),當(dāng)月實(shí)現(xiàn)含稅銷售收入452000元。
計(jì)算公司當(dāng)月應(yīng)納、應(yīng)免消費(fèi)稅額。
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2022-05-15
老師,我們酒店現(xiàn)做一個(gè)充值消費(fèi)送代金券的活動(dòng),怎么操作
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2019-10-16
周轉(zhuǎn)性材料-低值易耗品 制造費(fèi)用-機(jī)物料消耗,怎么區(qū)別使用?
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2018-12-07
2月購進(jìn)消防器材記入低值易耗品,請問2月當(dāng)月要攤銷嗎?
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2020-02-27
圈住的地方不理解:消費(fèi)者充值為什么沖減企業(yè)的銀行賬戶?
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2019-05-22
老師您好 應(yīng)交增值稅–預(yù)交增值稅沖銷應(yīng)交增值稅的分錄?
預(yù)交時(shí):
借:應(yīng)交增值稅–預(yù)交增值稅
貸:銀行存款
沖銷預(yù)交增值稅的分錄的借方寫什么?
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2019-01-31
工業(yè)企業(yè)日常消耗的低值易耗品應(yīng)該記那個(gè)科目,快賬里沒有低值易耗品這個(gè)科目
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2019-03-22
您好!請問老師餐飲連鎖店充值+贈(zèng)送,然后跨店消費(fèi)或者又充值,如何做賬務(wù)處理 ?謝謝
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2019-08-14
會員卡充值一千,送一條魚券,魚成本價(jià)40,賣價(jià)是138,會員消費(fèi)的時(shí)候直接拿券就可以免費(fèi)贈(zèng)一條魚,該怎么做賬,充值的時(shí)候怎么做?消費(fèi)的時(shí)候怎么做分錄?
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2017-09-15
委托加工收回的煙絲價(jià)值5萬元,加工單位代繳的消費(fèi)稅1.5萬,這1.5稅是不是包含
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2015-11-02
企業(yè)將自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品用于在建工程,增值稅要計(jì)入工程成本里去嗎?還有企業(yè)用自產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)放職工福利,那個(gè)應(yīng)付職工薪酬不是含稅嗎,那含的增值稅是不是也計(jì)入到生產(chǎn)成本和管理費(fèi)用里去了啊
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2019-04-20
我想請問下:
借:應(yīng)收補(bǔ)貼款(出口退稅)169220.66
應(yīng)交稅金-增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額(出口免抵稅額)65090.77
貸:應(yīng)交稅金-增值稅-出口退稅234311.43
這號憑證中的貸方需要進(jìn)行調(diào)平嗎,如果需要的話要做什么會計(jì)分錄進(jìn)行調(diào)平?
生產(chǎn)型出口企業(yè)
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2019-08-06
某公立醫(yī)院通過財(cái)政直接支付方式購買大型醫(yī)療設(shè)備一臺用于醫(yī)療服務(wù)取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款是1000000,增值稅稅額為130000,根據(jù)合同規(guī)定先按照價(jià)款的10%扣留質(zhì)量保證金半年后如設(shè)備無質(zhì)量問題再退還
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2020-06-29
增值稅附近是增值稅的%?
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2019-10-15
老師,小規(guī)模的月銷售服務(wù)和貨物7萬,銷售不動(dòng)產(chǎn)10萬,怎么不是10萬免稅,而是10萬交稅呢
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2021-06-18
受僱于香港公司的外國人,工作地點(diǎn)在國外,香港公司支付勞動(dòng)薪酬,這個(gè)在香港需要交稅嗎?
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2019-02-15
老師,你好,車船稅是指購車的價(jià)款嗎?每月都報(bào)嗎?車在購買落戶時(shí)不是已上了車輛購置稅嗎?
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2021-06-08
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