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小規(guī)模納稅人,電子稅務(wù)局自動(dòng)生成的增值稅納稅申報(bào)表上面的本期免稅額是怎么算出來的
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2020-04-13
公司一直是免收增值稅的 現(xiàn)在開了一些專票出去 該怎么填申報(bào)表 開出去的專票也要上稅嗎?
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2018-07-11
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票8張對(duì)應(yīng)出口項(xiàng)目一項(xiàng)(只有一項(xiàng)),在申報(bào)退稅進(jìn)貨明細(xì)表的時(shí)候如何錄入?
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2022-06-30
老師好,進(jìn)項(xiàng)已認(rèn)證,但是申報(bào)表二(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))中沒顯示是什么原因?要怎么辦?
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2019-12-12
當(dāng)月負(fù)數(shù)發(fā)票已開具,稅盤顯示已經(jīng)上報(bào),當(dāng)月負(fù)數(shù)發(fā)票還能作廢嗎?
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2019-03-10
計(jì)算土地使用稅用的是國(guó)用土士地平方數(shù)還是用房權(quán)土地平方數(shù)
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2019-06-28
小規(guī)模納稅人開發(fā)票金額217600元,稅額2176.增值段申報(bào)表上小微企業(yè)免稅額6528.這個(gè)帳務(wù)怎么處理
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2021-04-20
在出囗退稅當(dāng)中,當(dāng)期免抵退稅額與增值稅申報(bào)表的期末留抵稅額是什么關(guān)系,具體怎么區(qū)分?
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2022-02-19
小規(guī)模第一季度開票不超過30w,稅率是1%,但是增值稅申報(bào)表上17行的減免稅是3%,是不管他嗎
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2020-04-11
小規(guī)模增值稅申報(bào)表第3行稅控系統(tǒng)開票收入與第9行免稅收入是什么關(guān)系?是包含關(guān)系嗎?
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2017-10-13
小規(guī)模納稅人每個(gè)季度免交增值稅,但是買的稅控盤如何抵減抵減應(yīng)納稅額,申報(bào)表上如何填
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2019-01-11
小規(guī)模納稅人填報(bào)企業(yè)所得稅上面的收入總額是等于增值稅納稅申報(bào)表上的免稅銷售額嗎
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2019-01-04
公司有在異地設(shè)非獨(dú)立核算分公司,那么填寫減免稅調(diào)查表時(shí),需要匯總到總公司合并申報(bào)么?
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2017-06-16
A201010免稅收入、減計(jì)收入、所得減免等優(yōu)惠明細(xì)表 .第31行“免稅項(xiàng)目”:填報(bào)根據(jù)稅收規(guī)定,從事農(nóng)、林、牧、漁業(yè)項(xiàng)目發(fā)生的免征企業(yè)所得稅項(xiàng)目的所得額 。公司是自己養(yǎng)殖牛,現(xiàn)在產(chǎn)生收入了5萬,此31行填“免征企業(yè)所得稅項(xiàng)目的所得額 ”指的是收入5萬嗎?怎么填寫
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2018-10-13
老師,匯算清繳保存時(shí)提示主表“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1行,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2行之和大于或等于0”要填期間費(fèi)用明細(xì)表,但是小型微利企業(yè)是免填的,必須要填嗎
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2020-04-09
匯算清繳7040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,如果最后計(jì)算得出是虧損幾十萬。那么這張表第一行符合小型微利企業(yè)是不是不用填數(shù)據(jù)?企業(yè)是對(duì)的小微的
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2020-05-14
18年匯算清繳: 公司是高企(有證書),減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表: 行次2國(guó)家需要重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè)減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅,A107041這張表要填寫嗎?
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2019-04-24
老師請(qǐng)問,我們是小規(guī)模,當(dāng)季度收入是40萬,代開專票預(yù)交稅4千,應(yīng)交7.5千,我的增值稅附表一和減免稅明細(xì)表怎么填?我有購(gòu)買稅盤的費(fèi)用,怎么抵減?
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2019-07-09
請(qǐng)問老師報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),應(yīng)納稅所得額:79353.69元,之前已經(jīng)預(yù)繳企業(yè)所得稅:53200.74元,那么,A201030表的減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表應(yīng)填寫多少?我公司是一般納稅人
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2020-07-15
稅務(wù)實(shí)操中,模具制造申報(bào)資料的下載中,“銷售發(fā)票匯總表”里有“普通發(fā)票”的數(shù)據(jù),實(shí)際銷售金額為360000,但是對(duì)應(yīng)的稅額里全是0,且填報(bào)答案里,360000是填列在“三、免抵退稅”那欄的,為什么不填在“四、免稅”里呢,單從申報(bào)的下載資料里,是怎么區(qū)分是“免抵退稅”還是“免稅”的?
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2017-05-23