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抵扣820元的稅控設備怎么做賬?購買時借:管理費用--820,貸:銀行存款-820元,申報抵扣時是借方:應交稅費--應交增值稅(減免稅款),貸:營業(yè)外收入--820元,本月的銷項稅額是8400元,實際繳稅時怎么做分錄?
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2017-01-22
這個月享受了其他免稅增值稅優(yōu)惠,增值稅申報是0,那么我的稅盤維護費抵扣金額也申報上去了,他會自動留抵嗎?還是我要這次先不申報稅盤維護費優(yōu)惠,下個季度再(公司是小規(guī)模)
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2020-04-14
我公司是玫瑰花深加工企業(yè),今年5月1日認定為一般納稅人資格,現(xiàn)在購原材料為玫瑰鮮花(免稅),以前沒接觸過此類會計業(yè)務,求教進項稅額的抵扣會計處理及未抵扣完的進項稅處理為感!
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2019-06-06
百旺開票系統(tǒng)服務費在1月份已經(jīng)入賬到管理費用-辦公費貸現(xiàn)金但是當月未做全額抵扣那么在以后月份在全額抵扣可以吧借應交稅費-應交增值稅-減免稅貸營業(yè)外收入分錄可以吧
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2019-04-05
我公司是玫瑰花深加工企業(yè),今年5月1日認定為一般納稅人資格,現(xiàn)在購原材料為玫瑰鮮花(免稅),以前沒接觸過此類會計業(yè)務,求教進項稅額的抵扣會計處理及未抵扣完的進項稅處理為感!
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2019-06-06
航信開的可以全額抵扣的服務費發(fā)票,我做帳的時候先做借管理費用貸庫存現(xiàn)金 等到申報抵扣時再做借應交稅費應交增值稅減免稅款貸管理費用 可以嗎?可以不走營業(yè)外收入走嗎?
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2016-01-07
生產(chǎn)企業(yè)出口,12月份開了出口發(fā)票,已經(jīng)收匯, 但是沒有留抵稅,沒得退稅,是不是也要在今年4月份之前要申報免抵退稅?21年出口貨物,已經(jīng)收匯,沒有開出口發(fā)票,現(xiàn)在可以補開,能申請退稅嗎
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2022-04-06
老師,小規(guī)模納稅人二季度銷售額不足30萬,增值稅減免,附加稅全部減免還是只減免一半,減免的代碼是多少呢?
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2020-07-11
老師,殯儀館是免增值稅?免企業(yè)所得稅,免個人所得稅,印花稅,城市維護建設稅,地方教育附加,教育費附加,都免嗎?
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2019-04-17
了解這個減免政策不?需要去減免備案
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2019-03-06
老師,雞蛋是免稅的?批發(fā)零售都是免稅?
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2021-10-18
免稅行業(yè)合同違約金是否免交所得稅?
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2018-01-03
個體戶現(xiàn)在是30免個稅45免增值稅嗎
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2021-05-21
報稅實操里面,無錫晨曦模具有限公司的增值稅申報附表二本期認證相符且本期申報抵扣的份數(shù)為什么是18,下載的資料里面進項明明是19啊,另外進項稅額轉出為什么要填在免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額,材料中沒有提到啊?
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2017-02-10
想問下,我們每個月都會產(chǎn)生新的進項稅加計抵減發(fā)生額,原來每月做以下分錄: 借:應交稅費—應交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入——加計抵減 但是前期進項多,一直沒有使用,如果這個月要使用加計抵減進項稅,那分錄怎么做呢?借貸怎么寫
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2023-07-12
當期申報完成之后再進行勾選確認的當期發(fā)票,將不能參與當期的申報抵扣,也不能參與下期的申報抵扣,為避免損失,請納稅人確認當期所有發(fā)票全部勾選確認后,再進行本期的納稅申報.。為啥不能參與下期的抵扣呢?那怎么處理呢老師
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2018-08-17
請問因管理不善造成免稅農(nóng)產(chǎn)品和非免稅產(chǎn)品損失,做進項稅額轉出時免稅的和非免稅的計算方法不一樣嗎
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2016-08-04
《增值稅減免申報表》的填法:1)7月份購買的稅控設備820元,本期只抵減200元,我在本期發(fā)生額填820元,還是填200元?2)剩下的620元,等下個季度要繳納稅款時才抵減,假如下個季度要抵減的300元的情況下,這300元填在期初余額還是填在本期發(fā)生額?
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2017-10-12
賬上6月分錄 借:銀行存款10萬 貸:主營業(yè)務收入9 萬 應交增值稅 1 萬 賬上7月分錄:借:應交增值稅 1 萬 貸:銀行存款 1萬 因為餐飲業(yè)免征增值稅,需要做抵稅處理,所交的1萬可以留抵到明年抵扣稅費。 請問一下,現(xiàn)在我司賬上分錄需要如何處理呢?
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2020-07-23
老師好, 圖一,3月份開專票金額41169.81 稅額2470.19 普票金額24246.22 稅額1454.78 圖三,3月份期末留抵4459.17 圖二,13行上期留抵稅額變成了3004.39 不理解,四月份上期留抵稅額不應該延續(xù)上3月的4459.17嗎?正好差了1454.78那個普票免稅的,我不理解,請老師幫忙分析一下吧。
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2021-01-08