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問題:房地產(chǎn)實(shí)操五星賬套的第52筆,增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn):7月末科目余額表顯示,本月“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅”借方余額33881.56,“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出”貸方余額3976.91,如何做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)? (1)我自己的操作如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 29904.65 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3976.91 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 33881.56 (2):但是答案:借的是“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”29904.65 請問哪種是對的?
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2020-03-16
個(gè)體核定為2萬元未達(dá)到增值稅起征點(diǎn),國地稅需要嗎?
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2019-03-21
收入未達(dá)到增值稅起征點(diǎn)即500元以下,可以憑收據(jù)入賬,是一次交易還是一個(gè)月還是一季度?
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2020-03-26
老師,個(gè)體戶,核定征收,除了在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅等稅種外,是不是就不用再申報(bào)經(jīng)營所得了(見下圖),經(jīng)營所得(A表)一般是查賬征收個(gè)體戶申報(bào),對吧
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2023-07-10
你好,老師,個(gè)體戶如果是核定征收也是有45萬免增值稅的政策嗎
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2021-07-13
我們是酒店,屬于生活服務(wù)業(yè),應(yīng)該享受免征增值稅,可有專票又有普票,現(xiàn)在按征收率1%開票,專票肯定是1%,那普票是在稅率一欄填免稅還是也是填1%呢
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2020-04-10
你好老師,人力資源公司小規(guī)模季度銷售額不超過多少免征增值稅,選擇差額征收
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2018-06-06
各位老師:請教一下,我們酒店業(yè)餐飲部門的供應(yīng)商。是小規(guī)模納稅人,農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)商,簡易征收,開3%的增值稅專票,按稅法我們按10%計(jì)算抵扣。請問納稅申報(bào)表怎么填列,操作呀?請賜教!感謝!
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2018-08-07
收到技術(shù)服務(wù)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)增值稅發(fā)票未認(rèn)證怎么記賬呀?
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2017-11-22
這個(gè)航天技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元可以全額抵扣增值稅是嗎?
1/2567
2018-11-22
信息技術(shù)服務(wù),咨詢費(fèi)行業(yè)的增值稅稅負(fù)率稅是多少?
1/2644
2019-01-14
老師,收到增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi),應(yīng)該怎么做賬
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2019-09-16
增值稅納稅表里技術(shù)服務(wù)費(fèi)報(bào)成應(yīng)稅勞務(wù)了怎么辦
1/1005
2021-01-12
老師,信息技術(shù)IT行業(yè)增值稅,所得稅稅負(fù)率一般多少
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2025-01-12
開的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票填增值稅表填應(yīng)稅勞務(wù)這還是?
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2021-07-02
有沒有科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)專賬核算的實(shí)操資料?
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2020-10-14
有三種特殊情況,1、款已付,供應(yīng)商已倒閉,沒開進(jìn)行發(fā)票,2、款已付,供應(yīng)商是臺(tái)灣供應(yīng)商,沒辦法開票。3、款已付,但是下單給供應(yīng)商是不含稅採購的,不開發(fā)票。時(shí)間是2014 2015年發(fā)生的業(yè)務(wù)了。
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2017-09-19
老師我們公司是小規(guī)模納稅人 這個(gè)季度收到貨款89萬元 我們并沒有開具發(fā)票的 貨物是放國外亞馬遜上銷售 那我天下第一行金額直接把89萬全填進(jìn)去嗎 這樣的話我要交好多稅吖
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2020-01-13
如果我們的合作伙伴是核定征收,我們給他們打款,他們給我們開票,對我們有影響嗎?
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2019-07-16
個(gè)體戶申請核定征收有啥條件,月收入不超多少免征增值稅,免征個(gè)人所得稅
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2019-01-23