亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

老師,請教您一個問題:我是在建筑企業(yè),然后我們每個月有預(yù)交稅款,月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里了,每個月計提附加稅的時候,您說是按最后未交增值稅的貸方余額計提呢?還是按沒結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)交增值稅之前的余額計提呢?
1/881
2019-09-29
在會計處理時:所有的公益性捐贈或非公益性捐贈,都不符全會計收入的確認(rèn)條件,借:營業(yè)外支出-非公益性捐贈\\全額扣除公益性捐贈\\限額扣除公益性捐贈 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅)這樣的處理對嗎
1/1942
2022-03-16
我們單位是小規(guī)模,月銷售額不夠10萬,賣出東西做賬時是 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅, 但是我們不需要交這份稅,是不是等納稅申報時候再把應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入?稅務(wù)機(jī)關(guān)就不扣這份錢了?
1/477
2021-03-16
固定資產(chǎn)折舊完了,后面公司賣出了一臺設(shè)備,做了分錄是:借 銀行存款 貸 固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額。后把固定資產(chǎn)清理期末余額轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益,借 固定資產(chǎn)清理 貸 營業(yè)外收入-非流動資產(chǎn)處置凈收益。 老師,我想問的是,這樣子不是要交企業(yè)所得稅嗎?這筆賣固定資產(chǎn)的金額。怎么樣才能避免交企業(yè)所得稅呢
2/7
2025-06-11
老師 我們現(xiàn)在是開發(fā)票是免稅的,那我做賬是不是不用做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅了?
1/686
2020-07-24
本公司是小規(guī)模納稅人: 1、本季度開具專票金額:156675.75   本季度開具專票稅額:1566.75 本季度應(yīng)交增值稅:1566.75(元) 附加稅:1566.75*7%=109.67      1566.75*3%=47     1566.75*2%=31.34 2、本季度開具普票金額:28910.9   本季度開具普票稅額:289.10 本季度免稅銷售額:28910.9 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅28910.9 貸:營業(yè)外收入28910.9 把普票的免稅銷售額要做這筆分錄嗎? 請老師幫我看下哪里寫得還有問題
1/1676
2022-04-14
預(yù)繳的增值稅跟附加稅要不要計提呢?我現(xiàn)在是沒有計提,增值稅余額正好是該交的增值稅,但是附加稅余額在借方。應(yīng)交稅費(fèi)的附加稅借方越來越多
2/1607
2020-01-09
交通運(yùn)輸業(yè)是否繼續(xù)享受免增值稅
1/982
2021-05-21
老師,23年公司的原料有贈送給村里用,會計分錄是:借:營業(yè)外支出 貸:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,現(xiàn)做23年度企業(yè)所得稅匯算清繳時,這部分營業(yè)外支出要做納稅調(diào)增吧?
2/275
2024-03-21
老師,我賬套里應(yīng)交稅費(fèi)科目編碼是2221- 應(yīng)交增值稅2221.01- 那我應(yīng)收留抵稅額退稅款科目編碼是怎么設(shè)置呢?
1/4037
2021-01-05
請問老師,小規(guī)模公司,本季度開普票不含稅金額10萬,稅額1000,不用交增值稅,直接將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1000,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?
4/543
2023-09-16
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅后面還有明細(xì)科目嗎?就是入賬的發(fā)票多,需要部分認(rèn)證的話,到底是記去哪個科目呢
1/1452
2019-12-03
前期我賬上有一筆買稅控器的減免款 在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅下掛著呢 我這月有銷項了 要交稅 我做什么分錄在賬上體現(xiàn)出來它倆的差額
1/758
2018-05-21
不是說開具專票要交增值稅嗎,為什么第四條要退增值稅
1/491
2019-02-21
增值稅月底不接轉(zhuǎn),次月交增值稅的時候會計分錄怎么做
1/641
2018-03-20
增值稅怎么計提,繳納?月末未交增值稅有余額嗎?怎么處理?
1/1697
2020-06-07
在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅的時候需要扣減留抵稅嗎
1/1315
2017-04-30
開票增值稅額與繳納增值稅額有差額,多交0.06元,怎樣處理
2/1497
2018-11-18
老師好,我的公司現(xiàn)在是小規(guī)模的,但是我的賬套里邊的應(yīng)交稅費(fèi)的科目里是這樣的如圖。那我的應(yīng)交增值稅要怎么加科目?
2/485
2016-12-19
有家企業(yè)7月份才開始建賬,但7月份以前有發(fā)生過業(yè)務(wù),繳納了一筆增值稅,可以怎樣做分錄。我的軟件沒有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個科目。
1/571
2017-08-03