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出售固定資產(chǎn)-東風(fēng)轎車 借方:庫存現(xiàn)金,貸:固定資產(chǎn)清理、 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 固定資產(chǎn)結(jié)算后清理凈損失: 借:營業(yè)外收入-資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理 這樣做分錄是否正確呢?
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2020-09-24
應(yīng)交稅費(fèi),增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅,銷項(xiàng)稅,之前財(cái)務(wù)從未轉(zhuǎn)入未交增值稅,現(xiàn)在,進(jìn)項(xiàng)稅,銷項(xiàng)稅,余額好多,結(jié)轉(zhuǎn)過去,還不平,怎么調(diào)賬?
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2020-09-24
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額。貸:營業(yè)外收入。 貸:管理費(fèi)用(紅字,遞減專票的稅額部分) 那我的銷項(xiàng)稅額遞減這一部分又怎么辦呢?
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2021-04-06
老師,我們公司去年是小規(guī)模納稅人,當(dāng)時(shí)按照1%稅率交增值稅,我做賬的時(shí)候也直接記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,沒有記減免的那2%,這樣記賬對(duì)嗎?我昨天看到說是減免部分要記到其他收益或營業(yè)外收入。那我之前那樣記賬可以不?
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2025-01-02
老師你好!貸:應(yīng)交稅費(fèi)-2,應(yīng)交增值稅8。借:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅10元。這個(gè)什么意思呢?是不是我還有2元可以抵扣呢!
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2022-02-11
老師,我收到的進(jìn)項(xiàng)專票現(xiàn)在太多,但現(xiàn)在收入太少,我作一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅---未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,在以后認(rèn)證后在從未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)入到進(jìn)項(xiàng)稅,可以嗎?謝謝。
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2019-09-15
老師,請(qǐng)問本月我發(fā)現(xiàn)上個(gè)月做錯(cuò)一張?jiān)牧蠎{證,更正的話先紅沖,那這個(gè)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢還是直接應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 紅字錄入?
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2025-03-28
老師,收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi),繳納增值稅0.94,因?yàn)椴坏?元不收這個(gè)稅,那我這個(gè)要怎么做帳呢? 借:銀行存款16.58 貸:其他業(yè)務(wù)收入/營業(yè)外收入15.64 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))0.94 因?yàn)檫@個(gè)0.94不到一元這個(gè)要怎么寫下面得分錄呢?
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2024-03-20
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅借方余額轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出二級(jí)科目應(yīng)該掛什么?
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2025-04-14
老師,我收到發(fā)票做的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)),現(xiàn)在我要去交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅要不要轉(zhuǎn)出,分錄該怎么做
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2018-12-10
本公司是小規(guī)模納稅人: 1、本季度開具專票金額:156675.75   本季度開具專票稅額:1566.75 本季度應(yīng)交增值稅:1566.75(元) 附加稅:1566.75*7%=109.67      1566.75*3%=47     1566.75*2%=31.34 2、本季度開具普票金額:28910.9   本季度開具普票稅額:289.10 本季度免稅銷售額:28910.9 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅28910.9 貸:營業(yè)外收入28910.9 把普票的免稅銷售額要做這筆分錄嗎? 請(qǐng)老師幫我看下哪里寫得還有問題
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2022-04-14
老師,23年公司的原料有贈(zèng)送給村里用,會(huì)計(jì)分錄是:借:營業(yè)外支出 貸:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,現(xiàn)做23年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),這部分營業(yè)外支出要做納稅調(diào)增吧?
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2024-03-21
前期我賬上有一筆買稅控器的減免款 在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅下掛著呢 我這月有銷項(xiàng)了 要交稅 我做什么分錄在賬上體現(xiàn)出來它倆的差額
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2018-05-21
老師,我賬套里應(yīng)交稅費(fèi)科目編碼是2221- 應(yīng)交增值稅2221.01- 那我應(yīng)收留抵稅額退稅款科目編碼是怎么設(shè)置呢?
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2021-01-05
請(qǐng)問老師,小規(guī)模公司,本季度開普票不含稅金額10萬,稅額1000,不用交增值稅,直接將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1000,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?
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2023-09-16
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅后面還有明細(xì)科目嗎?就是入賬的發(fā)票多,需要部分認(rèn)證的話,到底是記去哪個(gè)科目呢
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2019-12-03
這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額還要多,不用交增值稅,那是否也要將進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額都到結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增長稅呢?
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2017-08-02
不是說開具專票要交增值稅嗎,為什么第四條要退增值稅
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2019-02-21
增值稅月底不接轉(zhuǎn),次月交增值稅的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2018-03-20
增值稅怎么計(jì)提,繳納?月末未交增值稅有余額嗎?怎么處理?
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2020-06-07