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請(qǐng)舉例解釋 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi))
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2022-06-01
老師現(xiàn)在小規(guī)模開(kāi)普票按1%計(jì)稅,月15萬(wàn)內(nèi)免交增值稅,個(gè)體定額5千,月開(kāi)票2萬(wàn)5,還用交稅么?有稅收優(yōu)惠期間把定額取消可以么?
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2022-02-14
老師您好!這個(gè)稅是應(yīng)該進(jìn)入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
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2019-10-21
交通運(yùn)輸業(yè)是否繼續(xù)享受免增值稅
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2021-05-21
本公司是小規(guī)模納稅人: 1、本季度開(kāi)具專(zhuān)票金額:156675.75   本季度開(kāi)具專(zhuān)票稅額:1566.75 本季度應(yīng)交增值稅:1566.75(元) 附加稅:1566.75*7%=109.67      1566.75*3%=47     1566.75*2%=31.34 2、本季度開(kāi)具普票金額:28910.9   本季度開(kāi)具普票稅額:289.10 本季度免稅銷(xiāo)售額:28910.9 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅28910.9 貸:營(yíng)業(yè)外收入28910.9 把普票的免稅銷(xiāo)售額要做這筆分錄嗎? 請(qǐng)老師幫我看下哪里寫(xiě)得還有問(wèn)題
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2022-04-14
每筆收入都要做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。那附加稅哪些怎么做賬?
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2017-09-12
預(yù)繳的增值稅跟附加稅要不要計(jì)提呢?我現(xiàn)在是沒(méi)有計(jì)提,增值稅余額正好是該交的增值稅,但是附加稅余額在借方。應(yīng)交稅費(fèi)的附加稅借方越來(lái)越多
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2020-01-09
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人所得稅稅費(fèi)返還如何做分錄借銀行存款 貸營(yíng)業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 這樣對(duì)嗎
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2022-03-07
購(gòu)進(jìn)材料應(yīng)交稅費(fèi)為什么要應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅呢?
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2016-11-23
老師,23年公司的原料有贈(zèng)送給村里用,會(huì)計(jì)分錄是:借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額,現(xiàn)做23年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),這部分營(yíng)業(yè)外支出要做納稅調(diào)增吧?
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2024-03-21
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模公司,本季度開(kāi)普票不含稅金額10萬(wàn),稅額1000,不用交增值稅,直接將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1000,轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?
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2023-09-16
前期我賬上有一筆買(mǎi)稅控器的減免款 在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅下掛著呢 我這月有銷(xiāo)項(xiàng)了 要交稅 我做什么分錄在賬上體現(xiàn)出來(lái)它倆的差額
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2018-05-21
老師,我賬套里應(yīng)交稅費(fèi)科目編碼是2221- 應(yīng)交增值稅2221.01- 那我應(yīng)收留抵稅額退稅款科目編碼是怎么設(shè)置呢?
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2021-01-05
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅后面還有明細(xì)科目嗎?就是入賬的發(fā)票多,需要部分認(rèn)證的話(huà),到底是記去哪個(gè)科目呢
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2019-12-03
本季度增值稅達(dá)到免征條件,我是要計(jì)提借稅金及附加貨應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅,然后下月借應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅貨營(yíng)業(yè)外收入 還是可以本月直接借應(yīng)交稅費(fèi)貸營(yíng)業(yè)外收入?
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2018-07-11
這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額比銷(xiāo)項(xiàng)稅額還要多,不用交增值稅,那是否也要將進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額都到結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增長(zhǎng)稅呢?
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2017-08-02
企業(yè)繳增值稅多繳了一分錢(qián)怎么處理。 計(jì)提增值稅時(shí),(借:銀行存款10萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入95000.10 應(yīng)交增值稅 4999.90 ) 繳增值稅時(shí),( 借:應(yīng)交增值稅 4999.91 貸:銀行存款 4999.91 ) 查賬時(shí)借余額0.01 ,該怎么調(diào)賬處理
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2017-06-12
老師好,我的公司現(xiàn)在是小規(guī)模的,但是我的賬套里邊的應(yīng)交稅費(fèi)的科目里是這樣的如圖。那我的應(yīng)交增值稅要怎么加科目?
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2016-12-19
有家企業(yè)7月份才開(kāi)始建賬,但7月份以前有發(fā)生過(guò)業(yè)務(wù),繳納了一筆增值稅,可以怎樣做分錄。我的軟件沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目。
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2017-08-03
老師請(qǐng)問(wèn),我們公司今年有一些專(zhuān)票,我還沒(méi)有認(rèn)證,360天的有效期是到明年的3月份,我入賬的時(shí)候是入的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),其中有一張發(fā)票是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,請(qǐng)問(wèn)我是要今年認(rèn)證完好,還是說(shuō)等到明年也可以,因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在一直都還沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),所以我今年都沒(méi)有認(rèn)證,如果我今年認(rèn)證了,那么2個(gè)月內(nèi)不抵扣就會(huì)形成待抵扣?我到底是認(rèn)證好還是不認(rèn)證 好先呢?
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2018-12-26