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交通運輸業(yè)是否繼續(xù)享受免增值稅
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2021-05-21
每筆收入都要做應交稅費應交增值稅。那附加稅哪些怎么做賬?
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2017-09-12
預繳的增值稅跟附加稅要不要計提呢?我現(xiàn)在是沒有計提,增值稅余額正好是該交的增值稅,但是附加稅余額在借方。應交稅費的附加稅借方越來越多
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2020-01-09
發(fā)現(xiàn)去年,計提增值稅比實際繳納多一分錢,可以直接借應交稅費_應交增值稅 貸營業(yè)外收入嗎?
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2022-04-20
計提退稅金額是“借:其他應收款-出口退稅”,貸:應交稅費-應交增值稅(出口退稅)。收到退稅后直接沖減其他應收款,那么計提的貸方應交稅費-出口退稅這個科目累計數(shù)越來越大,月末需要沖減嗎?走什么科目沖減呢?
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2020-11-10
出售固定資產(chǎn)-東風轎車 借方:庫存現(xiàn)金,貸:固定資產(chǎn)清理、 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 固定資產(chǎn)結(jié)算后清理凈損失: 借:營業(yè)外收入-資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理 這樣做分錄是否正確呢?
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2020-09-24
應交稅費,增值稅,進項稅,銷項稅,之前財務從未轉(zhuǎn)入未交增值稅,現(xiàn)在,進項稅,銷項稅,余額好多,結(jié)轉(zhuǎn)過去,還不平,怎么調(diào)賬?
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2020-09-24
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額。貸:營業(yè)外收入。 貸:管理費用(紅字,遞減專票的稅額部分) 那我的銷項稅額遞減這一部分又怎么辦呢?
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2021-04-06
老師,我們公司去年是小規(guī)模納稅人,當時按照1%稅率交增值稅,我做賬的時候也直接記應交稅費-應交增值稅,沒有記減免的那2%,這樣記賬對嗎?我昨天看到說是減免部分要記到其他收益或營業(yè)外收入。那我之前那樣記賬可以不?
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2025-01-02
老師你好!貸:應交稅費-2,應交增值稅8。借:待認證進項稅10元。這個什么意思呢?是不是我還有2元可以抵扣呢!
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2022-02-11
老師,我收到的進項專票現(xiàn)在太多,但現(xiàn)在收入太少,我作一個應交稅費-應交增值稅---未認證進項稅,在以后認證后在從未認證進項轉(zhuǎn)入到進項稅,可以嗎?謝謝。
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2019-09-15
老師,請問本月我發(fā)現(xiàn)上個月做錯一張原材料憑證,更正的話先紅沖,那這個應交稅金-應交增值稅-是進項轉(zhuǎn)出呢還是直接應交稅金-應交增值稅-進項稅 紅字錄入?
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2025-03-28
老師,收到個稅手續(xù)費退費,繳納增值稅0.94,因為不到1元不收這個稅,那我這個要怎么做帳呢? 借:銀行存款16.58 貸:其他業(yè)務收入/營業(yè)外收入15.64 應交稅費--應交增值稅(銷項)0.94 因為這個0.94不到一元這個要怎么寫下面得分錄呢?
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2024-03-20
應交稅費--應交增值稅借方余額轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出二級科目應該掛什么?
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2025-04-14
老師,我收到發(fā)票做的應交稅費-應交增值稅(進項),現(xiàn)在我要去交增值稅,進項稅要不要轉(zhuǎn)出,分錄該怎么做
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2018-12-10
本公司是小規(guī)模納稅人: 1、本季度開具專票金額:156675.75   本季度開具專票稅額:1566.75 本季度應交增值稅:1566.75(元) 附加稅:1566.75*7%=109.67      1566.75*3%=47     1566.75*2%=31.34 2、本季度開具普票金額:28910.9   本季度開具普票稅額:289.10 本季度免稅銷售額:28910.9 借:應交稅費——應交增值稅28910.9 貸:營業(yè)外收入28910.9 把普票的免稅銷售額要做這筆分錄嗎? 請老師幫我看下哪里寫得還有問題
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2022-04-14
老師,23年公司的原料有贈送給村里用,會計分錄是:借:營業(yè)外支出 貸:原材料 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,現(xiàn)做23年度企業(yè)所得稅匯算清繳時,這部分營業(yè)外支出要做納稅調(diào)增吧?
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2024-03-21
請問老師,小規(guī)模公司,本季度開普票不含稅金額10萬,稅額1000,不用交增值稅,直接將應交稅費-應交增值稅1000,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?
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2023-09-16
前期我賬上有一筆買稅控器的減免款 在應交稅費-應交增值稅-減免稅下掛著呢 我這月有銷項了 要交稅 我做什么分錄在賬上體現(xiàn)出來它倆的差額
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2018-05-21
老師,我賬套里應交稅費科目編碼是2221- 應交增值稅2221.01- 那我應收留抵稅額退稅款科目編碼是怎么設置呢?
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2021-01-05