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老師,普票、專票、未開票這三種情況是不是都要確認銷項稅并進入應交稅費應交增值稅銷項稅科目
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2022-03-24
老師,6月30日鼎泰百貨確認應支付給甜心食品的款項那個應交稅費應交增值稅為什么是進項稅呢!
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2019-11-16
老師,你好!我們公司收到稅局退回的留抵退稅額700萬,但是賬面上只有600萬的應交稅費-未交增值稅,請我我要怎么入賬呢?
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2022-04-21
老師,應交稅費應交增值稅銷項稅7月發(fā)生了200,之后這個科目該怎么做呢
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2018-10-18
1月末應交稅費科目的余額是等于當月應交增值稅與附加稅的合計數(shù)據(jù)嗎?
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2017-05-04
小規(guī)模應交稅費-應交增值稅科目在月末、季末、年末有沒有余額?還是為零?
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2019-02-13
公司勞務派遣,本年增值稅按照10%加計抵減,但是后來發(fā)現(xiàn)應該按照5%,調整增值稅報表后補繳的稅款應該怎么寫分錄?之前加計抵減是借: 應交稅費-應交增值稅-加計抵減 貸: 營業(yè)外收入-減免稅金
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2024-01-14
如果我的進項本月不認證的話,還需不需要進貨的時候做應交稅費―應交增值稅―進項稅?
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2019-11-25
支付稅控技術服務費 借:管理費用 應交稅費-應交增值稅—減免稅款 貸:現(xiàn)金 營業(yè)外收入 這樣可以嗎? 如拆開的話要怎么做分錄呢?
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2023-05-16
小規(guī)模開票小于15萬,由應交稅費——應交增值稅轉入營業(yè)外收入是月末做還是季末做?
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2021-04-01
老師 ,收到專票不抵扣做的分錄是應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅???
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2020-05-11
老師請教下第三題A選項,答案說通過應交稅費,代扣代繳增值稅,這個沒說代扣呢
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2019-05-06
老師,您好!我接手了一家小公司的帳,我發(fā)現(xiàn)以前的財務在20年多入賬免稅收入,現(xiàn)在如何調整? 以前的憑證: 借 :應交稅費/應交增值稅5440.68 貸:營業(yè)外收入-免稅收入5440.68 麻煩老師告知,謝謝
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2022-05-05
老師 請問 年底計提附加稅是按未交增值稅科目計提還是應交稅費科目?
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2021-12-28
小規(guī)模,勞務收入下,貸方:應交稅費-未交增值稅,結轉分錄咋做?
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2016-10-09
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售額30萬以下免增值稅,本季度的應交稅金— 應交增值稅貸方余額放置不管,還是轉入營業(yè)外收入繳納企業(yè)所得稅。有相關文件規(guī)定嗎?
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2020-12-01
如圖片所示,到去年12月份為止,應交稅費下的明細就是這樣,今年1月份的時候開過一張100元的增票,做賬做了銷項稅是14.53,應交稅費-未交增值稅是12月底的借方余額587.52,是不是應該要沖減掉14.53?分錄是怎么做呢?
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2017-03-13
老師,汽修行業(yè),收入未達起征點,不用繳稅,請問應交稅費-應交增值稅 月末怎么處理需要結轉嗎?如果要結轉,結轉到哪個科目?謝謝老師回答
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2020-06-22
應交稅費-應交增值稅(進項稅)什么情況下會在貸方?
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2017-09-28
2022年6月份,甲公司(一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%)將外購的一批商品捐贈給希望中學。該批產品的成本為20 000元,計稅價格為25 000元。 借:營業(yè)外支出 23 250 貸:庫存商品(成本價) 20 000 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)(25 000×13%)3 250 為何庫存商品不是用計稅價格?購買的商品贈送希望中學不能視同銷售嗎?
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2023-04-20