亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

應交稅費-應交增值稅(進項稅費)在借方怎么理解?
1/2186
2020-07-27
老師,原材料盤虧屬于自然災害導致的,它的相關進項稅不轉出嗎?借:待處理財產損溢 11.3 貸:原材料10 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)1.3 批準后:借:營業(yè)外支出 11.3 貸:待處理財產損溢11.3這樣對不對?
1/72
2024-07-23
發(fā)現以前年度應交稅費-未交增值稅有借方余額,現要轉到營業(yè)外支出,請問分錄如何寫
4/2399
2022-01-04
應交增值稅進項和銷項可以登在應交稅費的一個明細賬薄中嗎
1/2489
2018-12-19
小規(guī)模公司,開票不超30萬,應交稅費—應交增值稅科目有負數,怎么反結轉,變成0
1/803
2019-12-31
老師,小規(guī)模有銷售收入,月底是不是要轉出減免稅款 摘要:減免稅款; 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款 貸:營業(yè)外收入-減免稅額
2/14
2025-02-16
小規(guī)模開具普票季度未超出30萬的額度,免交增值稅,請問一下,減免的應交稅費-應交增值稅,是當月做減免分錄轉營業(yè)外收入還是次月做分錄?
5/282
2024-03-01
上月有應交增值稅244.39,然后這個月 只有進項4700,余額表上面期末余額是4500,那我資產負債表上面應交稅費應該填多少呢??(郭老師在嗎)
1/572
2022-10-07
請問一下我只做內賬,那么做分錄的時候需不需要寫應交稅金,應交增值稅那項
1/1018
2016-05-11
委托外單位加工回收后不管用于銷售還是繼續(xù)加工產生的增值稅都是要記借:應交稅費-應交增值稅進項稅嗎
1/787
2018-12-27
我公司在京東購買了食品、酒精等衛(wèi)生用品等物資捐贈給街道,京東開了食品13%、衛(wèi)生用品13%、運費6%的發(fā)票給我們公司,那公司的賬務處理是怎么的呢?公司捐贈沒有通過紅十字會等這些組織捐贈,而是自己買了物資,物流直接送到街道 的。是視銷售嗎?那銷售額可以按進項的金額平價銷售嗎?那分錄是借:庫存商品--食品/衛(wèi)生用品 運輸費 100 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)--食品、衛(wèi)生用品 運輸費 13 貸:銀行存款 113 捐贈時 借:營業(yè)外支出 113 貸:庫存商品 100 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)--食品、衛(wèi)生用品 運輸費 13 這樣對嗎?
3/400
2022-11-22
老師,普票、專票、未開票這三種情況是不是都要確認銷項稅并進入應交稅費應交增值稅銷項稅科目
5/748
2022-03-24
老師,6月30日鼎泰百貨確認應支付給甜心食品的款項那個應交稅費應交增值稅為什么是進項稅呢!
1/616
2019-11-16
老師,你好!我們公司收到稅局退回的留抵退稅額700萬,但是賬面上只有600萬的應交稅費-未交增值稅,請我我要怎么入賬呢?
2/436
2022-04-21
老師,應交稅費應交增值稅銷項稅7月發(fā)生了200,之后這個科目該怎么做呢
1/564
2018-10-18
1月末應交稅費科目的余額是等于當月應交增值稅與附加稅的合計數據嗎?
5/1085
2017-05-04
小規(guī)模應交稅費-應交增值稅科目在月末、季末、年末有沒有余額?還是為零?
1/2057
2019-02-13
公司勞務派遣,本年增值稅按照10%加計抵減,但是后來發(fā)現應該按照5%,調整增值稅報表后補繳的稅款應該怎么寫分錄?之前加計抵減是借: 應交稅費-應交增值稅-加計抵減 貸: 營業(yè)外收入-減免稅金
4/249
2024-01-14
如果我的進項本月不認證的話,還需不需要進貨的時候做應交稅費―應交增值稅―進項稅?
1/562
2019-11-25
支付稅控技術服務費 借:管理費用 應交稅費-應交增值稅—減免稅款 貸:現金 營業(yè)外收入 這樣可以嗎? 如拆開的話要怎么做分錄呢?
3/673
2023-05-16