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乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的賬面價(jià)值為2500,按照購(gòu)買日的公允價(jià)值持續(xù)計(jì)算是金額為2600 請(qǐng)問為什么求合并利潤(rùn)表中商譽(yù)資產(chǎn)減值金額要用后面的金額?
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2023-09-15
賣的是鮮活肉蛋類的產(chǎn)品,免征增值稅,在填寫增值稅申報(bào)表時(shí),增值稅減免稅申報(bào)表怎么填寫。怎么計(jì)算,那個(gè)免稅銷售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額,怎么算,
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2018-08-20
采用”預(yù)交增值稅“科目核算的施工企業(yè),預(yù)交30萬,銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=-20萬,怎么做會(huì)計(jì)分錄?需要做”轉(zhuǎn)出多交增值稅“的相應(yīng)分錄嗎?如何確認(rèn)”轉(zhuǎn)出多交增值稅“的金額?
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2019-12-30
請(qǐng)問:開專票的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與申報(bào)增值稅的相同,但收稅款額比票稅額多了1分(應(yīng)該是計(jì)算小數(shù)點(diǎn)取值差異),那在繳納增值稅后,多的1分怎么計(jì)?
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2020-02-15
資產(chǎn)按照其購(gòu)置時(shí)支付的現(xiàn)金或現(xiàn)金等價(jià)物的金額,或者按照購(gòu)置時(shí)所付出對(duì)價(jià)的公允價(jià)值計(jì)量稱為(?。?。 A. 歷史成本 B. 重置成本 C. 公允價(jià)值 D. 現(xiàn)值
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2024-02-24
老師,我想問一下我聽課的時(shí)候沒太明白,圖中的題為什么沒有先看材料所制的成品是否貶值,再定材料是否減值,而是直接就開始算材料貶值呢?
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2019-05-06
16年5月份的業(yè)務(wù)收入(含稅價(jià))開了營(yíng)業(yè)稅發(fā)票,但是納稅申報(bào)時(shí)在增值稅申報(bào)表做的申報(bào)(增值稅申報(bào)不含稅收入),交的增值稅,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
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2018-12-06
老師你好,請(qǐng)問記賬時(shí)候記的好像不對(duì),資產(chǎn)折舊數(shù)值有問題,和資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)值不一樣,賬上的數(shù)值多,資產(chǎn)系統(tǒng)上的少,我怎么進(jìn)行調(diào)賬,怎么起憑證,謝謝
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2020-07-09
增值稅(增值部分)13%、附加稅(應(yīng)繳增值稅的)12%、購(gòu)銷合同印花稅0.03%、企業(yè)所得稅(凈利潤(rùn)的)25%、股東分配利潤(rùn)的個(gè)人所得稅20%。 毛利160,除去這些稅、剩余多少錢?
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2022-08-29
上個(gè)月剩的多余的進(jìn)項(xiàng)稅額我做了 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅4100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅4100 這個(gè)月這剩的4100進(jìn)項(xiàng)稅該怎么繼續(xù)處理
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2019-12-13
老師,麻煩問下,異地工程,一般計(jì)稅在外地預(yù)交了2個(gè)點(diǎn)的增值稅,回到本地以后申報(bào)7個(gè)點(diǎn)的增值稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)夠了,那外地預(yù)交的增值稅能申請(qǐng)退嗎?
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2024-05-11
掌握企業(yè)資金籌集業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理 收到甲公司投入的廠房一幢,該廠房原價(jià)值600萬元,已提折舊300萬元,投資各方確認(rèn)的價(jià)值為400萬元(同公允價(jià)值)
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2021-09-22
某生產(chǎn)線預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值為807.56萬元,該生產(chǎn)線的公允價(jià)值減去處置費(fèi)用后的凈額為782萬元,計(jì)算該生產(chǎn)線應(yīng)計(jì)提的固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額
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2022-01-02
若有A.B.C三個(gè)生產(chǎn)線為一個(gè)資產(chǎn)租,若A能單獨(dú)計(jì)算減值為5000元,但A在資產(chǎn)租中分配的減值為4500元,這時(shí)候按5000還是4500計(jì)算A的減值
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2021-05-02
小規(guī)模納稅人給客戶開的增值稅專用發(fā)票,專票上這筆增值稅馬上就要扣除嗎?季度銷售額還未滿30萬也要交專票對(duì)應(yīng)的增值稅嗎?
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2019-12-18
公司有新購(gòu)置房產(chǎn),請(qǐng)問房產(chǎn)的原值應(yīng)該如何入賬,契稅以及維修基金印花稅等能一并記入原值嗎?此原值涉及房產(chǎn)稅繳納的計(jì)算
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2019-03-15
老師,個(gè)體戶當(dāng)時(shí)手機(jī)里代開專票就交了增值稅了,那現(xiàn)在查賬征收,報(bào)表是0報(bào)的增值稅,那我的賬務(wù)里這次增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn)?做分錄
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2022-04-14
老師為什么兩個(gè)確認(rèn)付出價(jià)格一個(gè)按公允價(jià)值,另一個(gè)卻按的是賬面價(jià)值??!如何理解?不是說賣出去時(shí)稅務(wù)機(jī)關(guān)都安的公允價(jià)值么?
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2020-04-17
多提了增值稅,上個(gè)月借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,這個(gè)月交的稅費(fèi)比上個(gè)月計(jì)提的少,這個(gè)月應(yīng)該怎么做?
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2022-09-26
跟例題一樣第一問開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為32500,是25000×13%等于32500那增值稅專用發(fā)票稅額是40000呢,應(yīng)該怎么做謝謝
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2020-08-02