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外地預繳增值稅少繳了可以馬上補上嗎
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2021-12-14
小規(guī)模企業(yè)無票收入在增值稅申報表中應該怎樣填寫?
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2020-10-19
2021年第四季度增值稅申報表收入申報少申報13526.49,(收入按照不含稅申報的),這個是自己發(fā)現(xiàn)了,稅局未發(fā)現(xiàn),這個用管嗎
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2024-06-03
老師:你好!對于增值稅每月要繳納的理解,是否是這樣呢? 月度終了,如果銷項大于進項,其差額就是要繳納增值稅; 則要作一筆結轉本月應交未繳增值稅的分錄: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅      并按應繳的增值稅計提隨征稅 (在此分錄省略) 次月繳稅后:再作 借:應交稅費-未交增值稅   貸:銀行存款       謝謝!
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2016-11-08
5.2019年4月9日甲公司(增值稅一般納稅人)外購不需安裝的生產用設備一臺,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為120萬元,增值稅稅額為15.6萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明保險費1萬元,增值稅稅額為0.06萬元,取得運輸增值稅專用發(fā)票注明的運費為6萬元,增值稅稅額為0.54萬元。則甲公司購入該固定資產的入賬價值為( )萬元。
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2020-03-11
2.?甲公司和乙公司均為增值稅一般納稅人,增值稅稅率16%,2019年1月1日甲公司以賬面價值為500萬元,公允價值為600萬元的機器設備交換乙公司一批存貨,存貨的賬面價值為480萬元,公允價值為550萬元,乙公司向甲公司支付補價58.5萬元(含補差的增值稅),該交換具有商業(yè)實質。則甲公司換入存貨的入賬價值為( )萬元。
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2019-12-27
金馬商貿籌建期-業(yè)務29 結轉增值稅查看視頻講解查看憑證12月31日,結轉增值稅。這個“轉出未交增值稅”什么意思?分錄:借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 207822.13應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出 304.30貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅 208126.43借:應交稅費—未交增值稅 20782 這個分錄是啥意思,看不懂,為什么轉出和進項都在借方
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2017-03-03
老師,以公允價值模式計量的,非投資性房地產轉換為投資性房地產,轉換日公允價值小于賬面價值的差額借記“公允價值變動損益”,這個公允價值變動損益在出售投資性房地產時,用不了用反向結轉沖其它業(yè)務成本? 也就是說轉換日公允價值小于賬面價值計入公允價值借方這部分,出售時用轉其他業(yè)務成本嗎?
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2020-02-23
固產清查發(fā)現(xiàn)短缺一臺筆記本,原價1萬,已計提折舊7000,購入是增稅1600;固定資產減值準備1000; 借:待處理財產損溢--2000 累計折舊--7000 固定資產減值準備--1000 貸:固定資產--10000 借:待處理財產損溢--480 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)--480 不得抵扣的進項稅額=固定資產凈值(原值-折舊)*稅率?為什么不是賬面價值(原值-折舊-減值準備)*稅率?
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2019-11-19
上年度賬上多計提1分的增值稅,本年度怎么樣做賬務處理? 是否可以直接在本年度少計提1分錢? 正確的分錄是什么? 之前計提分錄是 借方:應交稅款-應交增值稅-進項稅額抵減 貸方:營業(yè)外收入-增值稅加計抵減 結轉增值稅(增值稅留底結轉分錄) 借方:應交稅款-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸方:應交稅款-未交增值稅
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2021-02-20
老師,預繳增值稅時的發(fā)票這樣做分錄,對嗎? 在公司自己開出的增值稅發(fā)票再這樣做一筆分錄,這樣做對不對呢?
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2016-11-08
請問建安行業(yè)異地預繳增值稅發(fā)票怎么做分錄呢
1/576
2016-08-25
你好 老師 這個轉出未交增值稅,是什么意思,是月末結轉增值稅嗎
1/315
2022-04-09
請問為什么本月應交增值稅有余額時不直接全部繳納,而要借記“轉出未交增值稅”,然后下個月再借記“未交增值稅”來補繳?
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2020-11-12
老師,想問一下,就是我前任會計去年的未交增值稅余額有26,475.75元,轉出未交增值稅26,475.75,我現(xiàn)在應該怎么做分錄啊
1/271
2022-08-07
年末要結轉增值稅 那10%加計扣除稅額年末要結轉到 轉出未交增值稅嗎,不是月末是年末
1/1015
2020-12-30
老師 我們是房開企業(yè) 現(xiàn)在還未交房 還在預售期間 已經收到全款(首付款+按揭款) 怎么繳納增值稅?(房開是按3個點預繳增值稅 但是我現(xiàn)在已經有不少進項稅 )什么時候可以抵扣進項 應該怎么填報
1/555
2021-06-28
老師,建筑業(yè)工程異地項目,在項目所在地預繳附加稅了,在公司所在地還要交附加稅嗎?比如:項目所在地預繳增值稅1萬,附加稅按預繳的增值稅繳納,那公司所在地銷項-進項后需繳納增值稅8000,那還要再繳附加稅嗎
1/1848
2017-11-04
老師,小規(guī)模代開的專票和自己開的專票,有啥區(qū)別,他們說的預繳增值稅是什么意思,不是當月開票之后才計提增值稅嗎,報稅的時候15號之前再繳納,代開的開的時候就收了嗎?
2/1024
2019-07-09
房地產行業(yè)能不能把預繳增值稅,附加稅,土地增值稅,印花稅,等等所有的稅的計提和繳納分錄發(fā)一下,我上個月預繳了增值稅,土地增值稅,附加稅!印花稅,我是不是應該在上個月先計提!但是我沒有計提,我是不是要補提!然后我得怎么計提和繳納
2/187
2024-04-05