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10月份暫估了2萬的庫(kù)存和成本現(xiàn)在11月份實(shí)際金額不含稅是1.8萬那多暫估的2000,成本和庫(kù)存怎么處理紅沖算到11月里?
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2018-11-06
老師,暫估入庫(kù),銷售一段后,發(fā)票開來,沖暫估,產(chǎn)品單價(jià)是不是一般采用月末一次加權(quán)平均法?不去調(diào)整原來期初結(jié)存數(shù)據(jù)
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2018-12-13
如果我暫估一筆原材料后面收到發(fā)票發(fā)現(xiàn)比我暫估的原材料單價(jià)低,我沖回主營(yíng)業(yè)務(wù)成本時(shí),是貸原材料還是貸庫(kù)存商品
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2022-11-28
老師,我們?nèi)鼊e人代加工的產(chǎn)品,不知道單價(jià)啥的,只能暫估入庫(kù),哪我們給員工發(fā)福利結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,是不是也只能暫估???
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2020-04-14
老師您好,上月進(jìn)行的暫估入庫(kù)。這個(gè)月收到發(fā)票后我可以按照正常的流程做賬,只是做一筆紅字的把上月的暫估給平了嗎
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2020-11-19
請(qǐng)問一下,公司暫估材料和加工費(fèi)入賬,對(duì)企業(yè)的實(shí)際稅務(wù)率產(chǎn)生如何影響的?如果有暫估款,公司當(dāng)期的實(shí)際稅負(fù)如何計(jì)算?
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2019-09-18
今年開進(jìn)來的發(fā)票比去年暫估的少,單價(jià)又比去年的高,怎么處理,還有下個(gè)月開進(jìn)來的發(fā)票單價(jià)又跟去年暫估的單價(jià)一樣
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2019-10-14
老師,我們上學(xué)暫估入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)了成本,結(jié)轉(zhuǎn)了損益,這月發(fā)票進(jìn)來沒那么多,那之前的暫估入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)損益都要紅沖嗎
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2018-11-07
老師好,我去年暫估的成本今年12月才取得發(fā)票,匯算清繳的忘記調(diào)增了,現(xiàn)在怎么做賬啊,暫估的比實(shí)際發(fā)票金額小1千多
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2020-01-07
老師,請(qǐng)問銀行貸款測(cè)繪評(píng)估費(fèi),后期可以全額抵扣貸款利息的,這兩付錢給評(píng)估公司,抵扣貸款利息筆會(huì)計(jì)分錄怎么做呀
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2020-06-03
老師 我們預(yù)估了12月的銷售收入,但是還沒開票 報(bào)稅的時(shí)候我們是把暫估的銷售一起報(bào)稅還是等實(shí)際開票后再報(bào)稅呢
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2019-01-10
請(qǐng)問老師,固定資產(chǎn)取得時(shí)沒有發(fā)票,都是好多年的事了,現(xiàn)在能否找機(jī)構(gòu)評(píng)估入帳,按評(píng)估后的價(jià)值計(jì)提折舊做所得稅扣除?
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2023-07-15
以土地+建筑物評(píng)估入股,土地評(píng)估價(jià)3千萬,房屋800萬, 土地使用權(quán)賬面價(jià)值1949萬,房屋賬面價(jià)值250萬,投資方增值稅怎么算
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2020-01-07
暫估商品收到發(fā)票后要調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是該暫估商品未銷售,未銷售就不用可轉(zhuǎn)成本,既然這樣還調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)成本干嘛呢
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2021-01-27
就是我們公司估值1個(gè)億 創(chuàng)新工場(chǎng)投資占10%的股份 現(xiàn)在估值1.5億,他追加到15%, 那么他應(yīng)該還需要給我們多少投資款呢?
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2018-01-29
2019年匯算清繳我還沒有辦理,1.2019年我有一個(gè)員工的工資要去除,但是平時(shí)我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了如何處理老師,2.2019年暫估材料票到了多出了幾萬怎么處理?具體憑證怎么做?
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2020-05-07
老師辛苦了,我咨詢一個(gè)暫估入賬的問題,我單位每月收到貨物后都有銷貨單并且銷貨單上的價(jià)格是發(fā)票價(jià),發(fā)票有時(shí)會(huì)幾個(gè)月之后才會(huì)收到。我能否在收到貨物當(dāng)月做“貸:應(yīng)付賬款-暫估價(jià)格”次月不沖銷,等到幾月后收到發(fā)票后再直接“借:應(yīng)付賬款-暫估價(jià)格 貸:應(yīng)付賬款”這樣處理。
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2020-01-11
2018年做了暫估入賬洗毛加工費(fèi),2019年匯算清繳時(shí)未收到發(fā)票,已做調(diào)增處理。后續(xù)業(yè)不會(huì)收到發(fā)票,2019年的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理
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2019-09-17
一般納稅人公司,4-5月份房租已暫估入賬:借:管理費(fèi)用-房租 貸:應(yīng)付賬款 : 6月份房租也已做費(fèi)用入賬:借 管理費(fèi)用-房租 貸-應(yīng)付賬款 7月底繳納4月-10月的房租及押金,發(fā)票還未收到,此時(shí)發(fā)現(xiàn)前期的房租應(yīng)付賬款二級(jí)科目的收款方錯(cuò)誤,賬務(wù)如何處理?
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2023-07-31
2019年暫估材料票最晚到什么時(shí)候取得不需要納稅調(diào)增?如果2020年4月份取得,那我是季度做賬我這些材料票放到哪個(gè)季度內(nèi)?一季度,還是二季度還是2019年四季度。
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2020-04-23