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老師好,我們公司是小規(guī)模納稅人,買東西收到的專用發(fā)票,可是我們又不能抵扣,能用嗎?
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2020-01-02
公司是小規(guī)模納稅人,購(gòu)買金稅盤和技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),對(duì)方開(kāi)的是專票,這個(gè)能不能抵扣的
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2017-04-16
嵌入式軟件,軟件和設(shè)備收入都開(kāi)成軟件產(chǎn)品收入了,進(jìn)項(xiàng)是設(shè)備那一塊的能不能抵扣
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2018-07-06
老師,進(jìn)項(xiàng)抵扣簽字確認(rèn),這個(gè)月底31號(hào)前必須確認(rèn)還是1月15日前都可以。還有就是2019年開(kāi)的有張發(fā)票沒(méi)找著,所以不能在12月份所屬期抵扣,那2月份以后還能抵上一年的嗎?謝謝
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2019-12-30
臺(tái)籍幹部費(fèi)用。 請(qǐng)問(wèn)臺(tái)籍幹部在中國(guó)沒(méi)簽定勞動(dòng)合同也未在中國(guó)支薪。全部薪資由臺(tái)灣代付但是公司有幫臺(tái)籍幹部繳交個(gè)人所得稅 請(qǐng)問(wèn)臺(tái)籍員工返臺(tái)的機(jī)票費(fèi)如何以入費(fèi)用嗎?公司繳交的個(gè)稅能入帳嗎(在中國(guó)無(wú)領(lǐng)取薪資但有繳個(gè)稅)
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2019-04-27
請(qǐng)問(wèn)老師,我們6月份開(kāi)的銷項(xiàng)發(fā)票,那么7.15之前取得的進(jìn)項(xiàng)能不能抵扣6月份的銷項(xiàng)?
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2019-06-24
你好 老師 我想問(wèn)下 計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的場(chǎng)地平整費(fèi)專用增值稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)能不能抵扣?
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2019-08-05
之前計(jì)入待抵扣的稅金 抵扣聯(lián)丟失,找不到了,已做待抵扣稅金怎么做賬
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2018-05-05
預(yù)繳增值稅,在納稅申報(bào)時(shí),除了能從抵減應(yīng)繳稅費(fèi),還能用進(jìn)項(xiàng)稅的抵扣對(duì)嗎?
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2018-05-14
老師,我們單位剛轉(zhuǎn)一般納稅人,對(duì)報(bào)稅和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣不太熟悉,請(qǐng)問(wèn)5月收到的發(fā)票都需要勾選嗎,還是可以只勾選這個(gè)月需要抵扣的發(fā)票申請(qǐng)抵扣勾選統(tǒng)計(jì)?6月的時(shí)候可以在勾選5月未抵扣的發(fā)票嗎?報(bào)稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)抵扣的稅額一直是0,錄入抵扣的發(fā)票也不能生成數(shù)據(jù)怎么處理呀
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2022-06-14
每年交的維護(hù)費(fèi)都可以抵扣增值稅?去年沒(méi)抵扣的今年還可以抵扣?跨年抵扣要什么特殊處理不?
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2017-04-03
第4小問(wèn)當(dāng)中的取得住宿費(fèi)專用發(fā)票稅額為啥不能抵扣,這不是出差住宿嗎
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2021-08-08
老師好,一般納稅人公司采用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法開(kāi)票后,是不是就不能進(jìn)賬抵扣了?
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2020-05-06
請(qǐng)問(wèn)不能從銷項(xiàng)稅抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅情況有哪些?專用發(fā)票默認(rèn)含稅還是不含稅?
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2019-04-26
電器公司,公司開(kāi)的安裝費(fèi)發(fā)票沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),只有電器的進(jìn)項(xiàng),是不是不能抵扣呢
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2017-11-20
老師,一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)征3%征收率,增值稅進(jìn)賬稅額有留底是不是不能抵扣?
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2020-05-19
老師,像勞務(wù)派遣這種簡(jiǎn)易征收是不是不能抵扣進(jìn)項(xiàng),如果有進(jìn)項(xiàng)要做轉(zhuǎn)出吧?
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2021-03-03
我公司是做工程的,在外地有項(xiàng)目,在外地預(yù)繳稅款的時(shí)候又繳了個(gè)稅,但又無(wú)法在申報(bào)工資時(shí)抵扣,而且也無(wú)法具體到哪個(gè)人的頭上,擺在公司費(fèi)用上是不是又不能作為成本抵扣?也不能稅前扣除?該如何處理?
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2018-05-25
領(lǐng)導(dǎo)有預(yù)支工資 且有按預(yù)支工資扣社保 個(gè)稅 公積金 年終是付剩下工資時(shí) 是不是減掉 已扣的社保 個(gè)稅 個(gè)人負(fù)擔(dān)的公積金 再進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)
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2020-02-25
比如11月需要繳納的增值稅是2000,但是上期留抵稅額是5000,我能不能在申報(bào)11月增值稅的時(shí)候,選擇抵扣1500,從而繳納500的增值稅呢?(因?yàn)橄虢稽c(diǎn)稅,前提抵扣的固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅比較多,留抵稅額比較大)
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2017-12-15