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老師,請問, 免抵退稅申報匯總表第23行, 上期結(jié)轉(zhuǎn)免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額。 我單位有余額35161.61.這個月出口的貨物可以抵扣掉3921.17,所以到這個月末,余額是31240.44。 這個余額是怎么來的呢? 我以前沒有注意到呀。 另外,這個余額和增值稅申報表有沒有關(guān)系呢? 謝謝老師。
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2016-03-09
關(guān)于費用進項專票 是必須勾選認(rèn)證嗎 不抵扣不用勾選 是嗎 不認(rèn)證會不會出現(xiàn)滯留票 稅務(wù)查賬的情況
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2019-02-20
老師請問我們剛認(rèn)定為一般納稅人,關(guān)于增值稅抵扣財務(wù)都需要做那些事情。流程和時間節(jié)點有哪些
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2016-03-11
餐費發(fā)票有專票的嗎,有的情況下進什么費能抵扣了;個人所得稅申報同一個人能在兩家公司申報嗎
1/386
2020-04-23
單位8月份開了一張紅字發(fā)票,本月收入不足以抵扣,導(dǎo)致本月銷售額為負(fù)數(shù),這種情況怎么申報增值稅
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2018-09-04
以公司名義買的車,已經(jīng)抵扣增值稅了,入固定資產(chǎn)了,這樣子的情況下,可以賣給私人或者其他公司嗎
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2020-06-04
金稅盤購買費用(年度維護費+系統(tǒng))480元應(yīng)如何全額減免?本公司沒有經(jīng)營,這個情況應(yīng)如何做賬,怎樣抵扣?
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2019-12-28
我公司享受疫情免征增值稅政策,那對應(yīng)免稅收入的進項發(fā)票還需要認(rèn)證抵扣并做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
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2020-03-19
老師,本月采購發(fā)票未發(fā)票和入庫勾稽,可以先抵扣,在下月做賬嗎,分錄, 借,應(yīng)交稅費-進項,貸,其他應(yīng)收款-帶抵扣,下月,借,其他應(yīng)收款–帶抵扣,貸,應(yīng)付賬款 這樣月月都能這樣做?有風(fēng)險嗎,正規(guī)嗎,麻煩教一下這種情況是可以,正確的應(yīng)該怎么做呢,謝謝
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2023-04-10
老師,疫情期間買消毒液作為福利費,開的專票,不能抵扣,那我現(xiàn)在是不是有2種處理方式,1種是發(fā)票勾選平臺直接勾選不抵扣這張發(fā)票,第2種是認(rèn)證,報稅填進項稅轉(zhuǎn)出金額?
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2020-08-03
繳納增值稅的時候,進項比銷項多可以不繳稅,那這樣的情況好嗎?每次都這樣抵扣,豈不是都不用交稅了?或者說,現(xiàn)在我拿來多抵扣的,總會在以后什么時候少回去,其實還是守恒的?
1/1457
2020-06-09
我公司初次購買金稅盤,不用認(rèn)證可以全額抵扣的480元,需要在表二和進項結(jié)構(gòu)表里填寫嗎?
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2017-11-01
請問我購買的稅控820元可以全額抵扣的應(yīng)該在增值稅申報表哪一欄或是哪張表里面填寫。
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2016-08-09
老師你好,本月有銷項,想用增值稅附表四加計遞減的10%抵扣銷項稅,如何填主表?分錄怎么做?
5/1374
2022-05-04
你好,我司現(xiàn)要開紅字發(fā)票信息表,我司是購買方已抵扣,藍字發(fā)票有清單,信息表該如何填開?
1/1739
2020-07-15
原發(fā)票已認(rèn)證,后期又退回銷售方了,重開寄回,重開發(fā)票未認(rèn)證抵扣,原發(fā)票已認(rèn)證的情況下,我是先做費用嘛 ?待對方開具紅字發(fā)票再沖抵?
1/1197
2018-07-11
為什么出口退稅企業(yè)發(fā)生紅字沖減會導(dǎo)致免抵退稅匯總表進料加工應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額與增值稅申報表差額欄為負(fù)數(shù)
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2022-03-20
我想問一下,不動產(chǎn)的購入,在抵扣增值稅時,第一年抵扣60%,第二年才抵扣40%,是嗎?
1/1760
2019-04-23
專票的做賬和抵扣可以分開嗎,就是1月做賬3月抵扣或者1月抵扣2月做賬
1/1142
2021-03-26
過路費可以按3%的稅率計算抵扣,但是一直沒抵扣有影響嗎?就是可以不抵扣嗎?
1/1877
2018-03-10