繳納增值稅的時候,進項比銷項多可以不繳稅,那這樣的情況好嗎?每次都這樣抵扣,豈不是都不用交稅了?或者說,現(xiàn)在我拿來多抵扣的,總會在以后什么時候少回去,其實還是守恒的?
怕黑的鞋子
于2020-06-09 08:48 發(fā)布 ??2211次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-06-09 08:52
這個可以的,主要是看你們有沒有稅負,沒有可以這樣不交稅,總會在以后什么時候少回去,其實還是守恒的? 需要看后續(xù)是不是沒有進項專票了,實際交增值稅=銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出
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1.購進材料,發(fā)票116萬,專票,稅16
借:原材料100
應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額16
貸:應(yīng)付賬款116
2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉(zhuǎn)出
借:管理費用
貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出
3.當(dāng)期進項過多,有部分進項沒抵扣
借:應(yīng)交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額
貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05

這個小規(guī)模這個3.1-5.31號這個享受3%降1%優(yōu)惠,餐飲是生活服務(wù)享受8號公告的免增值稅優(yōu)惠,進項稅額不得抵扣,小規(guī)模沒有抵扣說法增值稅
2020-06-08 10:12:39

你好; 你還要做; 進項稅和 銷項稅要做結(jié)轉(zhuǎn)的 ; 你這個繳納分錄不對哦 ; 你銷項稅是好多 了進項稅好多的?
2023-06-15 13:37:39

你好:上面一筆分錄是正確的。下面一筆分錄不用做。
2021-06-06 12:51:31

?你好? 是的 就是這樣來做分錄的?
2021-06-07 14:06:56
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