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家電零售企業(yè)將電視機(jī)獎(jiǎng)勵(lì)給先進(jìn)職工,視同銷售嗎
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2020-08-31
社會(huì)消費(fèi)品零售額和社會(huì)消費(fèi)品銷售額有什么區(qū)別?
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2020-07-30
老師,請(qǐng)教一個(gè)問題。我們公司采購(gòu)一些原材料,然后請(qǐng)加工廠幫我們加工成產(chǎn)品,我們只支付加工費(fèi)?,F(xiàn)在我們遇到一個(gè)問題,就是加工廠那邊要充產(chǎn)量,就想找我們幫幫忙,讓我們現(xiàn)將原材料銷售給他們,在由他們加工,然后在又將加工好的產(chǎn)品賣給我們。實(shí)際上我們只付加工費(fèi),但是中途涉及到了銷售材料給他們,所以要開發(fā)票。請(qǐng)問這樣做,有風(fēng)險(xiǎn)么。
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2019-06-12
你好,老師。小規(guī)模發(fā)票季度申報(bào),1-3月份開票8萬,其中5萬是專票,3萬是普票。那么這個(gè)8萬的收入,是不是都填寫在免稅銷售額的11欄? 還是需要把5萬專票收入填寫在第一欄?
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2020-04-19
老師,金蝶供應(yīng)鏈銷售發(fā)票-維護(hù),查看的是專票,怎么選查看普票?
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2020-03-11
老師收到的專票銷售方蓋的發(fā)票章看不太清楚,這張票能用嗎?
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2020-11-02
單位買的二手車,過戶的時(shí)候增值稅專票發(fā)票聯(lián)被換成二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,還可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?專票抵扣聯(lián)在我們單位,專票發(fā)票聯(lián)被換成二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票了
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2022-12-08
外購(gòu)商品用于贈(zèng)送客戶視同銷售增值稅如何申報(bào),開的就是增值稅專票,按稅法做視同銷售,個(gè)人認(rèn)為應(yīng)填在不開票銷售收入中填寫,不知是否正確
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2018-10-11
我是銷售方,購(gòu)買方需要出口退稅的發(fā)票認(rèn)證后發(fā)現(xiàn)不能退稅,需要我方銷售方重新開具發(fā)票。銷售方根據(jù)對(duì)方的紅字信息表來開,需要注意什么?
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2019-11-15
小規(guī)模納稅人零售店,基本上都是無票收入,做無票收入銷售單需要老板簽字嗎 銷售單有沒有特別的要求,用電子表格做的A4紙打印的可行 謝謝
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2016-08-02
發(fā)生銷售退回的時(shí)候,購(gòu)買方已經(jīng)開具了紅字信息給銷售方,關(guān)于紅字發(fā)票是不是應(yīng)該是購(gòu)買方在下月報(bào)稅時(shí)先進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出之后,銷售方再開紅字發(fā)票嗎?
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2018-12-21
我們公司去年11月買一個(gè)設(shè)備50萬,銷售方開了發(fā)票過來,我們未付款,銷售方一直沒有送設(shè)備過來,現(xiàn)在銷售方把發(fā)票沖紅了,對(duì)我們公司有什么影響?
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2023-02-24
煤炭公司,自己銷售煤炭,自己負(fù)責(zé)拉運(yùn),意思銷售煤炭和物流都自己公司出票,應(yīng)該合計(jì)出13個(gè)點(diǎn)的票還是13和9個(gè)點(diǎn)的可以分開?屬不屬于混合銷售?
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2021-11-01
藍(lán)票己經(jīng)認(rèn)證,因發(fā)生部分退貨,購(gòu)買方申請(qǐng)了紅字信息表,銷售方銷售額小于購(gòu)方開出的紅字信息表數(shù)額,那么銷售方該如何開具紅字發(fā)票,謝謝!
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2019-04-25
我公司有個(gè)銷售兼安裝工程,我公司業(yè)務(wù)范圍有鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn),銷售,安裝,那么這個(gè)合同價(jià)款我要分別開銷售和安裝發(fā)票,還是統(tǒng)一都開安裝發(fā)票呢
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2016-10-31
我們公司是生產(chǎn)橋架的,銷售橋架并協(xié)助安裝,這個(gè)安裝費(fèi)的發(fā)票可以和銷售貨物的發(fā)票一起開嗎?貨物銷售13%的增值稅,安裝應(yīng)該是9%的增值稅吧?
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2022-11-03
本月購(gòu)入產(chǎn)品開票銷售出去了,但是沒有及時(shí)收到對(duì)方發(fā)票入庫(kù),又不想暫估庫(kù)存商品入賬的情況下可以本月不做銷售成本在次月做此筆銷售成本嗎
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2019-02-18
自產(chǎn)委托加工貨物用于投資,分配無償贈(zèng)送,購(gòu)進(jìn)的貨物用于集體福利視同于銷售,這個(gè)銷售額是不是納稅申報(bào)時(shí)填入未開票發(fā)票銷售額的那一欄
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2020-05-30
去年有1筆銷售100萬,稅率13%,不含稅銷售額88.5,銷項(xiàng)稅11.5,當(dāng)時(shí)這筆銷售沒有收款,也沒有開發(fā)票,納稅申報(bào)表按未開票銷售額申報(bào)了銷項(xiàng)稅。今年因?yàn)閲?guó)家稅務(wù)總局出政策,我們的稅率按現(xiàn)代服務(wù)開票,稅率6%,然后這筆銷售在20年開票收款了,按6%稅率開票,不含稅銷售額94.33萬,銷項(xiàng)稅5.66元。那納稅申報(bào)表現(xiàn)在要怎么填呢?我需要把之前已經(jīng)申報(bào)的無票收入沖銷,不知道沖哪個(gè)金額合適?差的不含稅銷售額和銷項(xiàng)稅如何處理?13%的稅率我們也開不了票
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2020-12-03
申報(bào)表填了小微企業(yè)免稅銷售額與免稅額,申報(bào)時(shí)提示錯(cuò)誤代碼:本期數(shù)1,4,7,9,13欄合計(jì)數(shù)應(yīng)大于等于該納稅人在申報(bào)所屬內(nèi)開具發(fā)票不含稅銷售收入合計(jì)數(shù)。繼續(xù)申報(bào)有危險(xiǎn),是什么問題,
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2024-01-03