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確認(rèn)10月份無票收入時交了增值稅,現(xiàn)在12月份開了發(fā)票怎么處理?沖無票收入嗎?具體怎么操作
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2018-12-27
小規(guī)模納稅人人季度銷售額不超45萬免征增值稅,是開具的普票和專票的合計(jì)數(shù)額,還是單普票?
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2021-07-13
你好、請問香港人在深圳工作怎樣算個稅
1/465
2022-01-09
職工家里有病人,從單位借款需要交稅嗎
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2023-03-15
報個人所得稅時,人數(shù)對不上,怎麼去核對
1/1005
2019-04-12
老師,請問小規(guī)模納稅人季度專票開具55533.99應(yīng)交增值稅1666.02普通發(fā)票開具1258.24未達(dá)起征點(diǎn),填寫地方水利建設(shè)基金應(yīng)稅項(xiàng)目填哪個數(shù)?
1/651
2019-07-05
已經(jīng)開具的增值稅普通發(fā)票的記賬聯(lián)丟失了怎么辦?我們月開具的發(fā)票全丟失了??梢詮?fù)印存根聯(lián)做賬嗎?還是要到稅務(wù)局處理
1/3216
2018-02-27
開具普通發(fā)票,怎么記賬,借 應(yīng)收賬款 貸 庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng)稅額 對嗎? 開具普通發(fā)票 用記 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額嗎?
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2020-05-07
一般納稅人企業(yè)(制造業(yè)),營業(yè)范圍有技術(shù)推廣及技術(shù)咨詢,開具增值稅專票只能開具16%的稅率嗎?能不能開 技術(shù)服務(wù)費(fèi) 6%的專票?
1/3058
2019-04-20
老師,您好!小規(guī)模1-3月份增值稅申報表,專票4592.23元是自己開具。普票71905.25(包括未開票),填寫的增值稅納稅申報表,為什么扣繳了專票稅款137.77元,不明白為什么扣繳了專票的稅款
1/221
2020-04-21
我 給客戶 開了專用發(fā)票,他們已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在 不付錢,我想撤回發(fā)票,具體怎么處理,聽說 搞一個什么紅字增值稅專用發(fā)票表?具體如何操作?
2/1467
2018-03-17
關(guān)于增值稅這塊開具發(fā)票時借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 次月借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交增值稅-已交稅金 繳納時借:應(yīng)交增值稅 -已交稅金 貸:銀行存款這樣對不對?
1/966
2018-07-05
2021年A公司是小規(guī)模納稅人,1月開具普通發(fā)票含稅銷售額10萬,2月開具普通發(fā)票含稅銷售額8萬,3月開具普通發(fā)票含稅銷售額12萬,請問A公司第一季度開具了多少增值稅稅額?
1/1399
2021-06-13
繳納增值稅時不是 借 未交增值稅 貸銀行存款 嗎?為什么實(shí)操中的辰希模具有限公司繳納上個月增值稅的分錄是 借 已交增值稅 貸 銀行存款
1/1223
2016-05-28
老師,根據(jù)新冠疫情防控稅收優(yōu)惠政策指引,納稅人提供交通運(yùn)輸服務(wù)免征增值稅,也就是不開具增值稅專用發(fā)票,已開的專票需要開紅字發(fā)票或者作廢原發(fā)票。 那想問下,作為取得發(fā)票的購買方,應(yīng)該怎么認(rèn)證發(fā)票呢,是不是就不能認(rèn)證抵扣了?
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2020-03-09
某化妝品廠甲是增值稅一般納稅人,6月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)外購化工產(chǎn)了A,稅控發(fā)票注明價款10000元,稅款1700元; (2)外購化工材料B,稅控發(fā)票注明價款20000元,稅款3400元; (3)將AB材料驗(yàn)收后交運(yùn)輸公司運(yùn)送到乙化妝品制造廠(一般納稅人),委托其加工成香水精,乙公司收取甲化妝品廠加工費(fèi)8000元(不含增值稅),開具增值稅專用發(fā)票; (4)甲化妝品廠將香水精收回后將80%投入生產(chǎn),進(jìn)一步加工成香水,并分裝出廠取得含增值稅銷售額100000元(含增值稅)(化妝品消費(fèi)稅稅率30
4/6572
2016-02-26
返利客戶要視同銷售做賬嗎?
1/1490
2017-06-23
那作為開發(fā)企業(yè),簽定的合同中包含了材料款和人工費(fèi),如果建筑企業(yè)不能開具增值票,對我開發(fā)商來說,要如何索取發(fā)票才沒有損失 如果建筑企業(yè)不能開具這部分工資的增值稅,我該怎么向?qū)Ψ剿饕l(fā)票
1/635
2016-04-21
甲公司2020年度12月份給乙公司開具了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票價稅合計(jì)10萬元,于2021年度3月份發(fā)現(xiàn)該發(fā)票多開了3萬元,請問在2021年度3月份能否將多開的3萬元的金額開具增值稅普通紅字發(fā)票給予沖紅?
1/634
2021-03-04
我公司有一筆業(yè)務(wù)是出口退稅的,開具的增值稅普通發(fā)票稅額應(yīng)該是0%,但是開票人員將稅率開成了13%,10月開具的發(fā)票,現(xiàn)在已經(jīng)隔月了,請問要怎么處理?誤開的13%的稅需要繳納嗎?不繳納的話怎么申報增值稅?
2/2468
2019-11-14