亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

下列需要了解的被審計(jì)單位及其環(huán)境的內(nèi)容中,既屬于內(nèi)部因素又屬于外部因素的是(?。?。 A、相關(guān)行業(yè)狀況、法律環(huán)境與監(jiān)管環(huán)境以及其他外部因素 B、被審計(jì)單位對(duì)會(huì)計(jì)政策的選擇和運(yùn)用 C、對(duì)被審計(jì)單位財(cái)務(wù)業(yè)績的衡量和評(píng)價(jià) D、被審計(jì)單位的內(nèi)部控制
1/1542
2020-03-07
如果重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)是由舞弊導(dǎo)致的,是不是意味著內(nèi)部控制很可能已失效,控制測試也沒有必要進(jìn)行?還有沒有別的情況,是內(nèi)部控制無效的?
2/776
2023-07-20
老師,內(nèi)部控制與控制測試的區(qū)別和聯(lián)系是什么
1/1481
2022-04-03
下列需要了解的被審計(jì)單位及其環(huán)境的內(nèi)容中,既屬于內(nèi)部因素又屬于外部因素的是(?。?A、相關(guān)行業(yè)狀況、法律環(huán)境與監(jiān)管環(huán)境以及其他外部因素 B、被審計(jì)單位對(duì)會(huì)計(jì)政策的選擇和運(yùn)用 C、對(duì)被審計(jì)單位財(cái)務(wù)業(yè)績的衡量和評(píng)價(jià) D、被審計(jì)單位的內(nèi)部控制
1/1962
2020-03-02
下列需要了解的被審計(jì)單位及其環(huán)境的內(nèi)容中,既屬于內(nèi)部因素又屬于外部因素的是(?。?。 A、相關(guān)行業(yè)狀況、法律環(huán)境與監(jiān)管環(huán)境以及其他外部因素 B、被審計(jì)單位對(duì)會(huì)計(jì)政策的選擇和運(yùn)用 C、對(duì)被審計(jì)單位財(cái)務(wù)業(yè)績的衡量和評(píng)價(jià) D、被審計(jì)單位的內(nèi)部控制
1/2011
2020-03-07
下列關(guān)于資金在日常運(yùn)營中內(nèi)部控制措施的描述,不屬于具實(shí)施環(huán)境關(guān)注A內(nèi)部審計(jì)B道德和業(yè)務(wù)素質(zhì)C管理決策者D外部審計(jì)
1/435
2022-07-16
下列各項(xiàng)中,屬于行政事業(yè)單位內(nèi)部控制方法的有( )。 A不相容崗位相互分離 B歸口管理 C預(yù)算控制 D績效考評(píng)控制 老師,請(qǐng)問行政事業(yè)單位內(nèi)部控制和企業(yè)內(nèi)部控制的區(qū)分點(diǎn)在哪里呢?
5/5341
2019-10-22
1、請(qǐng)介紹美國coso委員會(huì)的基本情況 2、國內(nèi)外對(duì)內(nèi)部控制定義的不同 3、內(nèi)部控制的內(nèi)涵的理解 4、如何理解“內(nèi)部控制是全員工控制”這句話? 5、內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)合能帶來哪些好處? 6、內(nèi)部控制經(jīng)歷了哪幾個(gè)發(fā)展階段? 7、內(nèi)部控制幾個(gè)不同發(fā)展階段最大的特點(diǎn)是什么? 8、內(nèi)部控制在中國運(yùn)用最廣泛是哪個(gè)階段的理論? 9、網(wǎng)絡(luò)化和智能化給內(nèi)部控制帶來了哪些機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)? 10、Sarbanes-Oxley Act中界定的CEO和CFO關(guān)于財(cái)務(wù)報(bào)告的責(zé)任
1/562
2023-09-06
控制測試所涵蓋的期間應(yīng)當(dāng)與擬信賴內(nèi)部控制的期間保持一致,這個(gè)擬信賴的內(nèi)部控制期間指的是啥?
2/1704
2020-08-02
、下列有關(guān)被審計(jì)單位整體層面的內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程層面控制的關(guān)系,表述正確的是( )。 A、整體層面的內(nèi)部控制是否有效將直接影響重要業(yè)務(wù)流程層面控制的有效性 B、重要業(yè)務(wù)流程層面控制是否有效將直接影響整體層面的內(nèi)部控制的有效性 C、二者沒有直接關(guān)系 D、注冊(cè)會(huì)計(jì)師僅需關(guān)注業(yè)務(wù)流程層面控制即可
1/2544
2020-03-02
應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)內(nèi)部控制制度的主要內(nèi)容包括哪些
1/525
2023-03-08
銷售與收款環(huán)節(jié)內(nèi)部控制的制度有哪些?關(guān)鍵控制點(diǎn)有哪些?
1/5889
2019-05-21
刷卡控制的規(guī)定怎么來寫(公司內(nèi)部)?控制財(cái)務(wù)費(fèi)用。
1/1293
2017-01-06
購買勞務(wù)服務(wù)不要求編制收貨單有什么問題 (根據(jù)采購內(nèi)部控制和貨幣資金控制分析一下)
1/1431
2019-09-10
1.自(2009)以來,《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、企業(yè)內(nèi)部控制配套指引、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告管理制度(試行)》等內(nèi)部控制制度規(guī)范不斷出臺(tái),大中型企業(yè)及行政事業(yè)單位的內(nèi)部控制工作都有了可遵循的紅寶書,內(nèi)控不斷深化,效益逐步顯現(xiàn)。2.在歐洲上市公司中第一個(gè)采用XBRL提供會(huì)計(jì)報(bào)表的公司是( 路透社 )
1/2561
2019-03-20
制造費(fèi)用屬于資產(chǎn)要素還是費(fèi)用要素
1/1828
2022-11-06
14. 控制測試過程記錄(索引號(hào)為CD2),以下說法正確的是:()(多選) A.一個(gè)工作表中可以僅列示針對(duì)一項(xiàng)控制活動(dòng)執(zhí)行測試過程的記錄,對(duì)多項(xiàng)控制活動(dòng)的記錄,可以記錄在多個(gè)工作表中 B.項(xiàng)目組可以根據(jù)被審計(jì)單位的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度及內(nèi)部控制等因素在一個(gè)文件中記錄本循環(huán)所有的控制測試記錄 C.可以考慮針對(duì)特定的控制活動(dòng)形成單獨(dú)的控制測試工作底稿 D.不管有關(guān)業(yè)務(wù)循環(huán)的內(nèi)部控制活動(dòng)有幾項(xiàng),控制測試過程記錄,只編制一個(gè)工作表
1/115
2024-02-29
光明機(jī)械廠部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)國家投入貨幣資金30萬元,存人銀行(2)AB公司同意將西安光明機(jī)械廠前欠的貨款60萬元轉(zhuǎn)為對(duì)西安光明機(jī)械廠的投資(3)從銀行提取現(xiàn)金7萬元備零用(4)通過銀行收回大興工廠前欠的貨款45萬元(5)以銀行存款歸還向銀行借人的流動(dòng)資金借款150萬元(6)聯(lián)營單位濱海機(jī)床廠以投資的形式對(duì)西安光明機(jī)械廠投人新機(jī)器3臺(tái),價(jià)值90萬元(7)購人生產(chǎn)用鋼材45萬元,已驗(yàn)收人庫,貨款用銀行存款支付(8)出售不需用的新機(jī)床4臺(tái),價(jià)值總計(jì)128萬元,款項(xiàng)存人銀行(9)購人生產(chǎn)用零件66萬元,已驗(yàn)收人庫,貨款未付(10)向銀行借人流動(dòng)資金借款140萬元,并轉(zhuǎn)存銀行 (1)分析每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)影響什么會(huì)計(jì)要素及其資金項(xiàng)目的增加金額或減少金額,同時(shí)指出該影響屬于對(duì)會(huì)計(jì)等式影響的哪種類型;(2)計(jì)算資產(chǎn)和權(quán)益的增減凈額,觀察兩者是否相等。
4/2097
2023-03-19
老師,關(guān)于企業(yè)內(nèi)部控制措施和行政單位內(nèi)部控制方法的區(qū)別,如果問屬于行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的有,1不相容職務(wù)分離控制2授權(quán)審批控制,這兩個(gè)可以選嗎,感覺意思差不多,就是幾個(gè)字的區(qū)別
1/1088
2020-04-10
下列有關(guān)信息技術(shù)對(duì)內(nèi)部控制的影響的表述中,不正確的是(?。?。 A、內(nèi)部控制的形式方面發(fā)生了變化 B、對(duì)內(nèi)部控制進(jìn)行了解不再是必須的審計(jì)程序 C、內(nèi)部控制的目標(biāo)包括提高會(huì)計(jì)信息的可靠性 D、改變了具體控制活動(dòng)的性質(zhì)
1/1116
2020-03-02