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14. 控制測試過程記錄(索引號為CD2),以下說法正確的是:()(多選) A.一個工作表中可以僅列示針對一項控制活動執(zhí)行測試過程的記錄,對多項控制活動的記錄,可以記錄在多個工作表中 B.項目組可以根據(jù)被審計單位的性質、規(guī)模、復雜程度及內(nèi)部控制等因素在一個文件中記錄本循環(huán)所有的控制測試記錄 C.可以考慮針對特定的控制活動形成單獨的控制測試工作底稿 D.不管有關業(yè)務循環(huán)的內(nèi)部控制活動有幾項,控制測試過程記錄,只編制一個工作表
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2024-02-29
老師,關于企業(yè)內(nèi)部控制措施和行政單位內(nèi)部控制方法的區(qū)別,如果問屬于行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的有,1不相容職務分離控制2授權審批控制,這兩個可以選嗎,感覺意思差不多,就是幾個字的區(qū)別
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2020-04-10
單位內(nèi)部控制報告怎樣編制呢?
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2019-02-25
制造費用屬于資產(chǎn)要素還是費用要素
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2022-11-06
、銷售與收款循環(huán)的內(nèi)部控制要點有哪些?
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2021-11-16
了解內(nèi)部控制可以采取哪些審計程序,重新執(zhí)行不是只用于控制測試嗎?難道在了解內(nèi)部控制也可以使用,還有穿行測試才是了解內(nèi)部控制所應執(zhí)行的程序吧,請幫忙解疑
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2020-08-14
下列情形中,注冊會計師應當在內(nèi)部控制審計報告中增加強調(diào)事項段予以說明的有(  )。(2017年網(wǎng)絡回憶版) A.被審計單位的企業(yè)內(nèi)部控制評價報告的要素列報不完整 B.注冊會計師知悉在基準日并不存在,但在期后期間發(fā)生的事項,且這類期后事項對財務報告內(nèi)部控制有重大影響 C.被審計單位在基準日前對存在的財務報告內(nèi)部控制重大缺陷進行了整改且運行了足夠長的時間,注冊會計師測試后認為其運行有效 D.被審計單位存在財務報告內(nèi)部控制重要缺陷
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2021-07-04
為客戶設計內(nèi)部控制影響審計獨立性嗎 為客戶設計內(nèi)部控制制度影響審計獨立性嗎?
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2021-10-03
全盤賬需要內(nèi)賬外賬都做嗎?
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2019-01-07
對于內(nèi)部控制審計,下列有關控制測試的時間安排的說法中,錯誤的是( ?。?。 A.對控制有效性測試的實施時間越接近基準日,提供的控制有效性的審計證據(jù)越有力 B.整合審計中,控制測試涵蓋的期間無須與財務報表審計中擬信賴內(nèi)部控制的期間保持一致 C.整改后的內(nèi)部控制需要在基準日之前運行足夠長的時間,注冊會計師才能得出整改后的內(nèi)部控制是否有效的結論 D.如果信息技術一般控制有效且關鍵的自動化信息處理控制未發(fā)生任何變化,注冊會計師就不需要對該自動化控制實施前推測試
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2024-03-10
(1)被審計單位乙公司的財務報告內(nèi)部控制不存在重大缺陷但是非財務報告內(nèi)部控制仍有一項重大事項需要提請內(nèi)部控制審計報告使用者注意。 做法恰當嗎為什么
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2022-10-19
如果前期已經(jīng)對內(nèi)部控制有效性進行了測試,即使是滿足每三年測一次的條件,本期擬信賴這項內(nèi)部控制,那本期也是要對這項控制進行測試,對么?
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2020-10-07
老師,選項A預算控制不也是屬于企業(yè)內(nèi)部控制措施嗎?
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2018-01-03
內(nèi)部控制是什么系統(tǒng)?
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2018-07-23
審計2019真題 與商譽減值相關的內(nèi)部控制與審計無關,不是不用了解嗎,只需要了解與審計有關的內(nèi)部控制
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2023-07-25
控制稅負,只要控制增值稅稅負,所得稅稅負要不要控制?
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2019-07-22
如何完善財務管理內(nèi)部控制制度?
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2021-04-19
什么是企業(yè)內(nèi)部控制?
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2022-12-19
健全有效的內(nèi)部控制要求由獨立的采購部門負責(? )。 A 編制請購單 B 編制訂購單 C 控制存貨水平以免出現(xiàn)積壓 D 檢查購入存貨的數(shù)量、質量
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2020-04-13
想一想身邊有哪些內(nèi)部控制的具體事例,請列舉三個。(企業(yè)內(nèi)部控制課程題目)
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2020-02-27