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老師 我不明白第7題,穿行測試不是內部控制里的嘛?
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2021-12-09
單位內部控制報告怎樣編制呢?
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2019-02-25
為客戶設計內部控制影響審計獨立性嗎 為客戶設計內部控制制度影響審計獨立性嗎?
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2021-10-03
總賬利潤分配,本月合計和本年累計的餘額是不是一樣的
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2019-03-05
控制活動,是指企業(yè)對其內部控制的健全性、合理性 和有效性進行監(jiān)督檢查與評估,形成書面報告并作出 相應處理的過程,是實施內部控制的重要保證。 A正確 B、錯誤
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2022-03-05
老師,選項A預算控制不也是屬于企業(yè)內部控制措施嗎?
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2018-01-03
下列有關一般控制和應用控制的描述中,不正確的是(?。?。 A、應用控制是設計在計算機應用系統(tǒng)中的、有助于達到信息處理目標的控制 B、信息技術一般控制只會對實現(xiàn)部分或全部財務報告認定做出間接貢獻 C、如果注冊會計師計劃依賴自動應用控制、自動會計程序或依賴系統(tǒng)生成信息的控制時,就需要對相關的信息技術一般控制進行驗證 D、所有的自動應用控制都會有一個人工控制與之相對應
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2020-03-02
對于內部控制審計,下列有關控制測試的時間安排的說法中,錯誤的是( ?。? A.對控制有效性測試的實施時間越接近基準日,提供的控制有效性的審計證據越有力 B.整合審計中,控制測試涵蓋的期間無須與財務報表審計中擬信賴內部控制的期間保持一致 C.整改后的內部控制需要在基準日之前運行足夠長的時間,注冊會計師才能得出整改后的內部控制是否有效的結論 D.如果信息技術一般控制有效且關鍵的自動化信息處理控制未發(fā)生任何變化,注冊會計師就不需要對該自動化控制實施前推測試
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2024-03-10
老師,如果要計提98000元增值稅,叫你做憑證計提,怎樣計提呢?我做內帳
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2019-11-23
老師員工內部食堂的電費計入職工福利費可以?嗎內賬
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2016-10-30
內部控制是什么系統(tǒng)?
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2018-07-23
如何完善財務管理內部控制制度?
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2021-04-19
什么是企業(yè)內部控制?
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2022-12-19
審計 認為被審計單位內部控制有效,就是是說擬信賴該單位的內部控制嗎?這時候應該要做控制測試對嗎?如果不信賴的話就不需要做控制測試了對嗎?
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2019-08-27
想一想身邊有哪些內部控制的具體事例,請列舉三個。(企業(yè)內部控制課程題目)
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2020-02-27
注冊會計師審計ABC公司2018年度財務報表,于2018年12月115日對ABC公司相關的內部控制進行了解、測試與評價。注冊會計師擬定的總體審計計劃中,關于控制測試和評價的部分內容摘錄如下: (1)在了解內部控制后認為ABC公司內部控制設計合理且得到執(zhí)行,,注冊會計師打算信賴其內控的有效性,對相關內部控制進行測試。 (2)選擇2018年1月1日-11月30日作為控制測試樣本總體的所屬期間。 (3)在控制測試的基礎上,形成對ABC公司2018年度內部控制有效性的最終評價。 要求:假定不考慮其他條件,請指出注冊會計師擬定的總體審計計劃中關于控制測試和評價的內容存在的缺陷,并提出改進建議。 謝謝老師啦!
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2020-06-17
不屬于現(xiàn)金管理內部控制制度的是
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2022-06-16
內部控制要素間的關系
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2022-01-25
企業(yè)的內部控制制度包括那些內容?
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2020-05-23
我們自己內部控制稅負率為3%,對外控制在6%,這個怎么計算
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2019-10-09