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假如公司本月開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票不含稅金額20萬(wàn),稅額1.8萬(wàn),普票不含稅10萬(wàn),稅額0.3萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)的專(zhuān)用發(fā)票30萬(wàn),稅額2.7萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)本要交多少增值稅呀?
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2019-07-24
老師 你好 我想問(wèn)一下 我2015年在蘇州技師學(xué)院讀書(shū) 2019年畢業(yè)考了面點(diǎn)師職業(yè)技能證書(shū) 請(qǐng)問(wèn)我在個(gè)人所得稅APP上可以申報(bào)嗎?能拿到稅錢(qián)嗎?謝謝
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2022-03-14
個(gè)人勞務(wù)增值稅起征點(diǎn)是500元,是指每人每次500元,還是每人每月500元。若請(qǐng)搬運(yùn)工8人,每人250元。是否未到每個(gè)人勞務(wù)起征點(diǎn),不用去代開(kāi)發(fā)票的
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2019-11-05
物流運(yùn)輸業(yè),一般納稅人,收到車(chē)輛輪胎增稅專(zhuān)用發(fā)票,借周轉(zhuǎn)材料丶進(jìn)項(xiàng)稅;貸銀行,實(shí)際使用情況時(shí),借成本,貸周轉(zhuǎn)材料,后面需附個(gè)什么樣的單據(jù)?
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2019-03-08
老師,我們公司和一個(gè)合作公司共同出資10000注冊(cè)了新公司,請(qǐng)問(wèn)這筆錢(qián)需要做賬務(wù)處理嗎?這個(gè)新公司沒(méi)有業(yè)務(wù)也沒(méi)申領(lǐng)稅盤(pán)沒(méi)開(kāi)票,需要納稅申報(bào)嗎?
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2021-12-21
某居民企業(yè)于2010年5月注冊(cè)成立進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)哲,2018年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況 (1)銷(xiāo)售產(chǎn)品取得不含稅收人9 000刀元: 12)產(chǎn)品銷(xiāo)售成本3500萬(wàn)元、秋金及附加200萬(wàn)元、 銷(xiāo)售獎(jiǎng)用1 000萬(wàn)元:財(cái)務(wù)變用20萬(wàn)元:督理幾用工200 萬(wàn) 元 其申包括業(yè)務(wù)招待費(fèi)40萬(wàn)元): 與銷(xiāo)售產(chǎn)品有關(guān)的營(yíng)業(yè)外支出800萬(wàn)元(其中直接捐贈(zèng)文出60萬(wàn)元): () 全年計(jì)入成本費(fèi)用的工資是1000萬(wàn)元,發(fā)生職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、取工福利費(fèi) (不包精到人我出還 王王資新金制度、固定與工資薪金一起發(fā)放的福利性補(bǔ)貼)分別為50萬(wàn)元、 80萬(wàn)元、100萬(wàn)元,取得相應(yīng)合法的景 據(jù)。經(jīng)過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)的核定,該企業(yè)當(dāng)年合理的工資文出標(biāo)誰(shuí)是800萬(wàn) 1. 下列選項(xiàng)中,說(shuō)法正確的是()。 B.稅前允許扣除業(yè)務(wù)招待費(fèi)24萬(wàn)元 A. 苴接捐贈(zèng)不能在稅前扣除 C.稅前允許扣除職工福利費(fèi)100萬(wàn)元 D.工資支出不需要調(diào)整
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2023-06-06
公司準(zhǔn)備在2022年3月份開(kāi)展一次針對(duì)中小型客戶(hù)的商品促銷(xiāo)活動(dòng)。在促銷(xiāo)活動(dòng)的酷釀階段,營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)過(guò)市場(chǎng)調(diào)查,以銷(xiāo)售10000元的無(wú)線(xiàn)鼠標(biāo)力基數(shù)確定了三個(gè)促銷(xiāo),方案一:折扣銷(xiāo)售,即將10000元的無(wú)線(xiàn)鼠標(biāo)以8000元的價(jià)格銷(xiāo)售。 方案二:贈(zèng)送商品,即銷(xiāo)售10000元的無(wú)線(xiàn)鼠標(biāo)同時(shí)再贈(zèng)送價(jià) 值2c00元的數(shù)碼嚴(yán)品 《數(shù)碼產(chǎn)品采購(gòu)價(jià)格1800元》,無(wú)線(xiàn)鼠標(biāo)和贈(zèng)送的數(shù)碼產(chǎn)品開(kāi)在同一張發(fā)票上。 萬(wàn)案三:現(xiàn)金折扣,即銷(xiāo)售10000元的無(wú)線(xiàn)鼠標(biāo),在收回發(fā)款的同時(shí)臺(tái)子品000元現(xiàn)金折扣。 公司總經(jīng)理對(duì)促銷(xiāo)活動(dòng)的涉稅問(wèn)題不甚了解,于是讓財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)三個(gè)萬(wàn)聚的納稅和凈利潤(rùn)進(jìn)行測(cè)算,達(dá)擇最優(yōu)的促銷(xiāo)方案。 說(shuō)明:1)每銷(xiāo)售10000元的無(wú)線(xiàn)鼠標(biāo),材料成本 《含稅,a1叉5公5無(wú),工成本2225元。制造費(fèi)用170元:發(fā)生可在企業(yè)所得稅稅前扣除的期問(wèn)費(fèi)用為730元。 2)以上數(shù)據(jù)均含稅,增值稅稅率
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2023-06-11
上季度的購(gòu)買(mǎi)庫(kù)存商品的票有問(wèn)題,稅館員要求改上季度的企業(yè)所得稅季報(bào)。當(dāng)時(shí)那兩張票錄入了庫(kù)存商品,這還需要改企業(yè)所得稅季報(bào)的報(bào)表嗎?
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2017-07-26
公司還沒(méi)開(kāi)始營(yíng)業(yè)。準(zhǔn)備這半年只辦理資質(zhì)不營(yíng)業(yè),但是買(mǎi)稅盤(pán)開(kāi)了一張專(zhuān)票.。報(bào)稅的時(shí)候咋處理。要先認(rèn)證了再進(jìn)行報(bào)稅嗎?初次報(bào)稅要注意什么
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2018-07-30
老師,我們是還在輔導(dǎo)期的一般納稅人,當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票要下月抵扣,比如我5月有銷(xiāo)項(xiàng),那我在這個(gè)月稅期前勾選認(rèn)證的發(fā)票,能抵扣5月的銷(xiāo)項(xiàng)嗎
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2020-05-20
老師新年好!為什么購(gòu)進(jìn)貨車(chē)用于銷(xiāo)售部和職工食堂可以抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅,這不是用于銷(xiāo)售部門(mén)和食堂員工的福利嗎?用于福利不應(yīng)該可以抵扣?謝謝。
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2020-01-25
我家自己購(gòu)入的輪胎,自己家又修車(chē)用了,這個(gè) 進(jìn)項(xiàng)稅 不得轉(zhuǎn)出嗎!這個(gè)轉(zhuǎn)出的 進(jìn)項(xiàng)稅,需要重新交稅嗎?還是這個(gè)轉(zhuǎn)出的 進(jìn)項(xiàng)稅 進(jìn)到成本或費(fèi)用里呀?
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2018-02-26
申報(bào)季度企業(yè)所得稅時(shí)營(yíng)業(yè)收入216773.06元扣除成本后應(yīng)交所得稅5968元,而在上季度營(yíng)業(yè)收入是573841.34元扣除成本后只交251.23元,營(yíng)業(yè)收入低了反交的多為什么
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2020-04-10
實(shí)際收款600元,但給對(duì)方開(kāi)了1000元(價(jià)稅合計(jì)專(zhuān)票),怎樣做分錄? 差額400元不做應(yīng)收賬款核算。總共就問(wèn)對(duì)方收600,但給開(kāi)了1000的專(zhuān)票,怎么做分錄核算?
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2017-10-08
老師,請(qǐng)問(wèn)稅控維護(hù)費(fèi)的分錄是這樣的嗎?1.借:管理費(fèi)用,貸:銀行;2、借:應(yīng)交稅金-減免稅款,貸:管理費(fèi)用負(fù)數(shù);3、借應(yīng)交稅金-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅金-減免稅款
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2019-04-28
開(kāi)發(fā)商,建筑方都沒(méi)有掛靠單位,開(kāi)發(fā)商強(qiáng)行扣除建筑方工程款200000多萬(wàn),理由是扣稅費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這是危房建筑,開(kāi)發(fā)商不交稅,強(qiáng)行要建筑方交稅這合理嗎?老師
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2019-07-11
我公司剛成立是一般納稅人,購(gòu)買(mǎi)的稅控盤(pán)是7月份的,8月報(bào)稅我無(wú)把這筆抵稅,現(xiàn)在9月報(bào)8月的稅可以把這筆480元的全額抵稅嗎,不知點(diǎn)操作?
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2019-09-14
想問(wèn)若稅前工資是23000, 能把它拆為工資是6000, 其余按獎(jiǎng)金來(lái)發(fā)放呢?目的是少付五險(xiǎn)一金, 這樣行嗎?老師能不能這樣操作呢?這個(gè)個(gè)稅會(huì)不會(huì)更高呢?
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2021-07-22
公司應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收,會(huì)提壞賬準(zhǔn)備,根據(jù)本期計(jì)提的壞賬做遞延所得稅資產(chǎn),遞延所得稅資產(chǎn),所涉及的所得稅費(fèi)用,影響所得稅的繳納額嗎?
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2018-07-08
一張是收入 一張是成本 它屬于小規(guī)模 按什么來(lái)交增值稅呀 不能抵扣把 老師 是不是按收入的3%來(lái)交增值稅,還是按差額(收入一成本)來(lái)交增值稅呀
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2016-11-08