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老師你好,這疫情期間小規(guī)模納稅人,稅點(diǎn)不是降到百分之一了嘛,公司1月~3月這個(gè)季度里面,開(kāi)的有稅率百分之三的普票,還有百分之一稅率的普票,報(bào)稅的時(shí)候申報(bào)表又沒(méi)法分開(kāi)填?怎么填呢?
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2020-04-03
我是一建筑企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理,2014年的工程,經(jīng)過(guò)起訴,執(zhí)行,就昨天才執(zhí)行到位,法院把案款轉(zhuǎn)到公司公戶(hù)上,我到公司領(lǐng)工程款公司讓我繳稅4%,另外讓我開(kāi)增值稅普通發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師這是重復(fù)繳稅嗎?
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2019-09-26
這個(gè)月我開(kāi)了一張錯(cuò)誤發(fā)票,客戶(hù)認(rèn)證了,我又在開(kāi)票軟件作廢了,現(xiàn)在我讓對(duì)方把錯(cuò)誤發(fā)票寄回來(lái),對(duì)方應(yīng)該怎么處理呢?我把重新的正確的發(fā)票又給了對(duì)方,對(duì)方不會(huì)申報(bào)稅和賬務(wù)處理,不知道該怎么辦了,
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2018-12-29
老師,我本月進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除調(diào)減了幾千塊,導(dǎo)致期末余額為負(fù)數(shù),我做賬時(shí),是不是要將這個(gè)負(fù)數(shù)值調(diào)出來(lái),相當(dāng)于這個(gè)是我們公司欠稅務(wù)局的稅了,處理方式借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助
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2020-06-03
老師以甲企業(yè)收回加工后的材料,以不高于受托方的計(jì)稅價(jià)格出售的消費(fèi)品,甲公司要賣(mài)出去,他要掙錢(qián)的話(huà),就算是收回后的委托商品直接對(duì)外賣(mài)也肯定是高于受托方的價(jià)格呀?這道題能不能舉個(gè)例子。
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2019-05-18
老師好,比如我們外貿(mào)出口退稅企業(yè),如果買(mǎi)一萬(wàn)塊錢(qián)的東西,含稅價(jià)一萬(wàn)塊,我按這個(gè)價(jià)一萬(wàn)塊出口銷(xiāo)售了,我是不是可以賺13點(diǎn)的稅?如果是不含稅采購(gòu)價(jià)一萬(wàn)我還是按1萬(wàn)銷(xiāo)售了是不是就賠本13個(gè)點(diǎn)?
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2020-07-21
我們是建筑勞務(wù)公司,只能在地稅發(fā)票,需要帶哪些證件和資料?代開(kāi)的稅率是多少?給備案的一般簡(jiǎn)易計(jì)稅的企業(yè)的稅率是多少?沒(méi)有備案的一般簡(jiǎn)易計(jì)稅征收的企業(yè)稅率是多少?能否代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票
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2016-07-07
大陽(yáng)酒廠5月銷(xiāo)售糧食白酒90噸,其中開(kāi) 具專(zhuān)用發(fā)票所注明的銷(xiāo)售額為200000元,開(kāi)具普通發(fā)票所注明的銷(xiāo)售額為79100元。 試計(jì)算該酒廠本月應(yīng)繳的消費(fèi)額和增值 稅額 (消費(fèi)稅率為20%,單位稅額為每0.50元,增值稅稅率13%)。
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2023-11-02
2019年6月3日,公司(一般納稅人)購(gòu)人一臺(tái)需要安裝的設(shè)備,購(gòu)買(mǎi)價(jià)款 400000元,增值稅 52000元。安裝過(guò)程中,支付工人費(fèi)用9000 ,領(lǐng)用原材料1000元,增值稅稅率13%,設(shè)備預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值4000元,要求編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
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2022-06-27
是住在無(wú)錫市東亭鎮(zhèn)友誼南路11-12號(hào)的居民,現(xiàn)住房子已經(jīng)開(kāi)始拆遷,有的鄰居已經(jīng)簽好字拿錢(qián)走了。我現(xiàn)在準(zhǔn)備自己買(mǎi)房,現(xiàn)在問(wèn)一下:這個(gè)稅是否按第一套房子交?(什么樣的情況下能按第一套交稅?)還是按第二...
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2017-06-28
口一批小汽車(chē),支付給國(guó)外買(mǎi)價(jià)1000萬(wàn)元 支付到 達(dá)我國(guó)海關(guān)以前 運(yùn)輸費(fèi)50萬(wàn)元,保險(xiǎn)費(fèi)8萬(wàn)元,從海關(guān)運(yùn)往 公司所在地支付運(yùn)輸費(fèi)4關(guān)稅稅率25%,消費(fèi)稅稅率9%。計(jì)算該 外貿(mào)公司進(jìn)口小汽車(chē)環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅
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2021-04-07
那可不可以這樣理解:企業(yè)要向稅務(wù)機(jī)關(guān)交稅,但實(shí)際上是從消費(fèi)者身上多要錢(qián)用于交稅費(fèi),這樣的話(huà)企業(yè)的利益從根本上還是沒(méi)有受損,這樣的話(huà)對(duì)企業(yè)征收增值稅,是企業(yè)交的,但實(shí)際上是消費(fèi)者交的。
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2019-01-29
老師,我想請(qǐng)問(wèn)就是關(guān)于應(yīng)發(fā)工資那塊兒,因?yàn)槲覀児景l(fā)工資的時(shí)候有扣員工住宿的水電費(fèi),那這樣的分錄該如何做呢?以前沒(méi)有的時(shí)候我是直接 借:應(yīng)付工資 貸: 其他應(yīng)收款-社保 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款
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2019-10-18
大陽(yáng)酒廠5月銷(xiāo)售糧食白酒90噸,其中開(kāi) 具專(zhuān)用發(fā)票所注明的銷(xiāo)售額為200000元,開(kāi)具普通發(fā)票所注明的銷(xiāo)售額為79100元。 試計(jì)算該酒廠本月應(yīng)繳的消費(fèi)額和增值 稅額 (消費(fèi)稅率為20%,單位稅額為每F0E% 元,增值稅稅率13%)。
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2023-11-02
那可不可以這樣理解:企業(yè)要向稅務(wù)機(jī)關(guān)交稅,但實(shí)際上是從消費(fèi)者身上多要錢(qián)用于交稅費(fèi),這樣的話(huà)企業(yè)的利益從根本上還是沒(méi)有受損,這樣的話(huà)對(duì)企業(yè)征收增值稅,是企業(yè)交的,但實(shí)際上是消費(fèi)者交的。
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2019-01-29
老師,你好,我們這邊是工廠企業(yè),中午給員工訂外賣(mài)(另一個(gè)公司的食堂提供)如果員工不在這邊吃飯給予8元補(bǔ)貼,這個(gè)8元補(bǔ)貼我們是放到工資里面交個(gè)稅的,那另一部分沒(méi)有發(fā)票我入福利費(fèi)能稅前扣除嗎???
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2019-05-27
小規(guī)模納稅人,在2018年12月份開(kāi)具了一張97000塊錢(qián)的發(fā)展,2019年1月初也交了增值稅,2019年1月份又開(kāi)了一張銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票97000元抵銷(xiāo)了2018年12月份開(kāi)的發(fā)票,同一天又開(kāi)了一張77000元的發(fā)票,這77000元算不算1月份的收入。
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2019-04-10
生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2023年4月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: (3)將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用手對(duì)外捐贈(zèng);成本價(jià)為20萬(wàn)元,國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定成本利潤(rùn)率為10%,該新產(chǎn)品無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià) 格 (4)購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,汪明支付的貨款60萬(wàn)元、進(jìn)項(xiàng)稅額10.2萬(wàn)元;另外支付購(gòu)貨的運(yùn)輸費(fèi)用6萬(wàn)元,取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的貨 物運(yùn)輸業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 (5)向小規(guī)模納稅人購(gòu)入原材料一批,取得增值稅普通發(fā)票,發(fā)票汪明增值稅稅額為3.9萬(wàn)元。 (6)將一批價(jià)值7萬(wàn)元(不含稅)的商品通過(guò)市教育局無(wú)償捐贈(zèng)給衣村小學(xué),并取得捐贈(zèng)憑證。 計(jì)算業(yè)務(wù) 1.外購(gòu)貨物應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 2.外購(gòu)原材料應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 3.捐贈(zèng)行為應(yīng)確認(rèn)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額 4.計(jì)算企業(yè)四月份合計(jì)應(yīng)繳納的增值稅額
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2023-12-04
2020年甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)(節(jié)選) 因?qū)ν馔顿Y收到投資利潤(rùn) 200萬(wàn)元,取得罰款收入100萬(wàn)元,向希望工程捐贈(zèng)人民幣88萬(wàn)元。 出售商品5000萬(wàn)元,成本為2500萬(wàn)元。產(chǎn)生管理費(fèi)用12萬(wàn)元,銷(xiāo) 售費(fèi)用50萬(wàn)元,財(cái)務(wù)費(fèi)用10萬(wàn)元。發(fā)生增值稅450萬(wàn)元,印花稅 10萬(wàn)元,水利基金2萬(wàn)元。公允價(jià)值損失100萬(wàn)元,投資損失20萬(wàn) 元。 按25%計(jì)算所得稅 不考慮其他因素。 (1)求甲公司2020年?duì)I業(yè)利潤(rùn)「填空1] (2)求甲公司2020年利潤(rùn)總額「填空2] (3)求甲公司2020年凈利潤(rùn)「填空31 (4)編制太年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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2022-11-29
資料:甲公司是一家制造企業(yè),屬于增值稅一般納稅人。某月份有關(guān)收入如下: (1)銷(xiāo)售產(chǎn)品一批,其不含稅價(jià)款為600000元,適用增值稅稅率13%,貨已經(jīng)發(fā)出,符合收入確認(rèn)條件,款項(xiàng)收存銀行。該批商品的成本為320000元。 (2)銷(xiāo)售多余不用的原材料一批,其不含稅份款為20000元,適用增值稅粉率為13% ,滿(mǎn)足收入的確認(rèn)條件,款未收。該批原材料的成本為17000元。 問(wèn)題: (1)編制產(chǎn)品銷(xiāo)售時(shí) ,確認(rèn)收入與結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄。 (2)編制材料銷(xiāo)售時(shí),確認(rèn)人收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄。
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2023-12-17