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上一年度的內(nèi)部控制重大缺陷在本年度已得到整改,這個在內(nèi)部控制審計中藥出什么段
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2021-08-07
內(nèi)部控制與財務(wù)造假的關(guān)系
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2023-12-22
進銷存怎么控制?進銷存這方面怎么管理控制?
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2018-03-01
請問什么是強化內(nèi)部人控制??
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2025-03-01
被審計單位存在的下列事項中,最可能導(dǎo)致注冊會計師對財務(wù)報表整體可審計性產(chǎn)生疑問 的是 ()。 a被審計單位沒有書面的內(nèi)部控制 b管理層凌駕于內(nèi)部控制之上 c管理層誠信存在嚴重問題 d管理層沒有及時完善內(nèi)部控制存在的缺陷 請選擇并解釋下考點~
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2023-07-14
該怎么控制企業(yè)的內(nèi)部成本?
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2019-04-14
小企業(yè)內(nèi)部控制原則是什么
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2022-04-08
內(nèi)部控制的概念,作用和目標
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2022-01-25
4. 以下內(nèi)部控制了解的邏輯關(guān)系正確的是:()(單選) A.了解業(yè)務(wù)流程,穿行測試評價內(nèi)部控制設(shè)計及執(zhí)行,評價對后續(xù)審計計劃的影響,記錄內(nèi)部控制缺陷,記錄識別的風險 B.穿行測試評價內(nèi)部控制設(shè)計及執(zhí)行,了解業(yè)務(wù)流程,記錄內(nèi)部控制缺陷,記錄識別的風險,評價對后續(xù)審計計劃的影響 C.了解業(yè)務(wù)流程,穿行測試評價內(nèi)部控制設(shè)計及執(zhí)行,記錄內(nèi)部控制缺陷,記錄識別的風險,評價對后續(xù)審計計劃的影響 D.穿行測試評價內(nèi)部控制設(shè)計及執(zhí)行,了解業(yè)務(wù)流程,記錄識別的風險,記錄內(nèi)部控制缺陷,評價對后續(xù)審計計劃的影響
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2024-02-29
這個我完全混亂了聽完課,這不是前半部分是非同一控制,后半部分同一控制嘛,同一控制用賬面價值,非同用公允,這個題為啥前半部分做的分錄也是用賬面價值
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2019-05-11
甲從外部非同一控制取得長投初始投資成本2000。 那么A從甲取得B同一控制下初始投資成本怎么理解算出來
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2019-06-08
下列關(guān)于影響控制測試范圍的因素中,說法正確的有(?。?。 A、被審計單位控制執(zhí)行的頻率越高,控制測試的范圍越大 B、被審計單位在某一期間內(nèi)發(fā)生控制活動的次數(shù)越多,控制測試范圍越大 C、風險評估時對內(nèi)部控制擬信賴程度越高,控制測試范圍越大 D、控制測試的預(yù)期偏差率在合理范圍內(nèi),如果該偏差率越大,控制測試范圍越大
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2020-03-07
下列關(guān)于影響控制測試范圍的因素中,說法正確的有(?。?。 A、被審計單位控制執(zhí)行的頻率越高,控制測試的范圍越大 B、被審計單位在某一期間內(nèi)發(fā)生控制活動的次數(shù)越多,控制測試范圍越大 C、風險評估時對內(nèi)部控制擬信賴程度越高,控制測試范圍越大 D、控制測試的預(yù)期偏差率在合理范圍內(nèi),如果該偏差率越大,控制測試范圍越大
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2020-03-07
長投中的同一控制范圍包含控制,非同一控制的范圍包含共同控制,重大影響,聯(lián)營,合營?這樣理解行嗎?
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2020-03-06
注冊會計師審計ABC公司2018年度財務(wù)報表,于2018年12月115日對ABC公司相關(guān)的內(nèi)部控制進行了解、測試與評價。注冊會計師擬定的總體審計計劃中,關(guān)于控制測試和評價的部分內(nèi)容摘錄如下: (1)在了解內(nèi)部控制后認為ABC公司內(nèi)部控制設(shè)計合理且得到執(zhí)行,,注冊會計師打算信賴其內(nèi)控的有效性,對相關(guān)內(nèi)部控制進行測試。 (2)選擇2018年1月1日-11月30日作為控制測試樣本總體的所屬期間。 (3)在控制測試的基礎(chǔ)上,形成對ABC公司2018年度內(nèi)部控制有效性的最終評價。 要求:假定不考慮其他條件,請指出注冊會計師擬定的總體審計計劃中關(guān)于控制測試和評價的內(nèi)容存在的缺陷,并提出改進建議。
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2020-06-10
老師,為什么公司控制權(quán)分散,容易被經(jīng)理人控制?
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2020-09-04
如果在一家電子制造企業(yè)各個環(huán)節(jié)全部實行精細化管理成本控制應(yīng)該怎么做呢
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2022-01-18
如果重大錯報風險是由舞弊導(dǎo)致的,是不是意味著內(nèi)部控制很可能已失效,控制測試也沒有必要進行?還有沒有別的情況,是內(nèi)部控制無效的?
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2023-07-20
、下列有關(guān)被審計單位整體層面的內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程層面控制的關(guān)系,表述正確的是(?。?A、整體層面的內(nèi)部控制是否有效將直接影響重要業(yè)務(wù)流程層面控制的有效性 B、重要業(yè)務(wù)流程層面控制是否有效將直接影響整體層面的內(nèi)部控制的有效性 C、二者沒有直接關(guān)系 D、注冊會計師僅需關(guān)注業(yè)務(wù)流程層面控制即可
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2020-03-02
全部員工為什么不是內(nèi)部控制的實施主體?
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2022-03-05