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六海公司期末存貨采用成本與可變現(xiàn)凈值孰低法汁價(jià),并按照單個(gè)存貨項(xiàng)目汁提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。2018年2月3l日,庠存A產(chǎn)品的成本為1400萬元,其可變現(xiàn)凈值為1300萬元;庫存B產(chǎn)品的成本為1250萬元,其可變現(xiàn)凈值為1300萬元(假役存貨跌價(jià)準(zhǔn)各期初余額為0 )。2018年l2月31日,大海公司座汁提的存賃跌價(jià)準(zhǔn)備金額為( )萬元?
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2020-12-30
四、不定項(xiàng)選擇題 甲食品廠為增值稅一般納稅人,2021年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù) (1〕從農(nóng)民手中購進(jìn)大米用于生產(chǎn)雪餅,支付價(jià)款10000元,開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票。大米已在當(dāng)月全部領(lǐng)用。 (2)購進(jìn)貸款服務(wù),取得普通發(fā)票注明稅額5000元;購進(jìn)一批食品添加劑用于生產(chǎn)食品,取得増值稅專用發(fā) 票注明稅額6000元;租入一棟房屋,一層作為生產(chǎn)車間,二層作為職工食堂,取得増值稅專用發(fā)票注明稅額 90000元 (3)乙企業(yè)向甲食品廠購買了100000元(不含稅)貨物,甲食品廠給予乙企業(yè)10%的折扣,銷售額和折扣額 在同一張發(fā)票且折扣額在備注欄標(biāo)明 (4)甲食品廠采取分期收款方式銷售自產(chǎn)的食品,合同約定的含稅總價(jià)款是22600元,合同約定5月收取總價(jià) 款的40%,剩余款項(xiàng)于6月支付。 已知:納稅人購進(jìn)用于生產(chǎn)13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品按10%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,甲食品廠銷售食品適用增值
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2022-04-14
價(jià)稅分離法做賬,2月銀行收到的錢,發(fā)票是3月開的,這個(gè)增值稅本來是做到2月份的,現(xiàn)在是做到3月份嗎? 那申報(bào)2月份資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,2月收到的這筆錢就不顯示增值稅,計(jì)入到3月中吧?
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2019-03-01
老師你好,這疫情期間小規(guī)模納稅人,稅點(diǎn)不是降到百分之一了嘛,公司1月~3月這個(gè)季度里面,開的有稅率百分之三的普票,還有百分之一稅率的普票,報(bào)稅的時(shí)候申報(bào)表又沒法分開填?怎么填呢?
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2020-04-03
我是一建筑企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理,2014年的工程,經(jīng)過起訴,執(zhí)行,就昨天才執(zhí)行到位,法院把案款轉(zhuǎn)到公司公戶上,我到公司領(lǐng)工程款公司讓我繳稅4%,另外讓我開增值稅普通發(fā)票,請(qǐng)問老師這是重復(fù)繳稅嗎?
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2019-09-26
小規(guī)模納稅人,在2018年12月份開具了一張97000塊錢的發(fā)展,2019年1月初也交了增值稅,2019年1月份又開了一張銷項(xiàng)發(fā)票97000元抵銷了2018年12月份開的發(fā)票,同一天又開了一張77000元的發(fā)票,這77000元算不算1月份的收入。
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2019-04-10
那可不可以這樣理解:企業(yè)要向稅務(wù)機(jī)關(guān)交稅,但實(shí)際上是從消費(fèi)者身上多要錢用于交稅費(fèi),這樣的話企業(yè)的利益從根本上還是沒有受損,這樣的話對(duì)企業(yè)征收增值稅,是企業(yè)交的,但實(shí)際上是消費(fèi)者交的。
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2019-01-29
老師,我想請(qǐng)問就是關(guān)于應(yīng)發(fā)工資那塊兒,因?yàn)槲覀児景l(fā)工資的時(shí)候有扣員工住宿的水電費(fèi),那這樣的分錄該如何做呢?以前沒有的時(shí)候我是直接 借:應(yīng)付工資 貸: 其他應(yīng)收款-社保 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款
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2019-10-18
大陽酒廠5月銷售糧食白酒90噸,其中開 具專用發(fā)票所注明的銷售額為200000元,開具普通發(fā)票所注明的銷售額為79100元。 試計(jì)算該酒廠本月應(yīng)繳的消費(fèi)額和增值 稅額 (消費(fèi)稅率為20%,單位稅額為每F0E% 元,增值稅稅率13%)。
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2023-11-02
那可不可以這樣理解:企業(yè)要向稅務(wù)機(jī)關(guān)交稅,但實(shí)際上是從消費(fèi)者身上多要錢用于交稅費(fèi),這樣的話企業(yè)的利益從根本上還是沒有受損,這樣的話對(duì)企業(yè)征收增值稅,是企業(yè)交的,但實(shí)際上是消費(fèi)者交的。
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2019-01-29
老師,你好,我們這邊是工廠企業(yè),中午給員工訂外賣(另一個(gè)公司的食堂提供)如果員工不在這邊吃飯給予8元補(bǔ)貼,這個(gè)8元補(bǔ)貼我們是放到工資里面交個(gè)稅的,那另一部分沒有發(fā)票我入福利費(fèi)能稅前扣除嗎???
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2019-05-27
我們是建筑勞務(wù)公司,只能在地稅發(fā)票,需要帶哪些證件和資料?代開的稅率是多少?給備案的一般簡易計(jì)稅的企業(yè)的稅率是多少?沒有備案的一般簡易計(jì)稅征收的企業(yè)稅率是多少?能否代開增值稅專用發(fā)票
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2016-07-07
大陽酒廠5月銷售糧食白酒90噸,其中開 具專用發(fā)票所注明的銷售額為200000元,開具普通發(fā)票所注明的銷售額為79100元。 試計(jì)算該酒廠本月應(yīng)繳的消費(fèi)額和增值 稅額 (消費(fèi)稅率為20%,單位稅額為每0.50元,增值稅稅率13%)。
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2023-11-02
2019年6月3日,公司(一般納稅人)購人一臺(tái)需要安裝的設(shè)備,購買價(jià)款 400000元,增值稅 52000元。安裝過程中,支付工人費(fèi)用9000 ,領(lǐng)用原材料1000元,增值稅稅率13%,設(shè)備預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值4000元,要求編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
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2022-06-27
是住在無錫市東亭鎮(zhèn)友誼南路11-12號(hào)的居民,現(xiàn)住房子已經(jīng)開始拆遷,有的鄰居已經(jīng)簽好字拿錢走了。我現(xiàn)在準(zhǔn)備自己買房,現(xiàn)在問一下:這個(gè)稅是否按第一套房子交?(什么樣的情況下能按第一套交稅?)還是按第二...
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2017-06-28
口一批小汽車,支付給國外買價(jià)1000萬元 支付到 達(dá)我國海關(guān)以前 運(yùn)輸費(fèi)50萬元,保險(xiǎn)費(fèi)8萬元,從海關(guān)運(yùn)往 公司所在地支付運(yùn)輸費(fèi)4關(guān)稅稅率25%,消費(fèi)稅稅率9%。計(jì)算該 外貿(mào)公司進(jìn)口小汽車環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅
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2021-04-07
生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2023年4月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (3)將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用手對(duì)外捐贈(zèng);成本價(jià)為20萬元,國家稅務(wù)總局規(guī)定成本利潤率為10%,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價(jià) 格 (4)購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,汪明支付的貨款60萬元、進(jìn)項(xiàng)稅額10.2萬元;另外支付購貨的運(yùn)輸費(fèi)用6萬元,取得運(yùn)輸公司開具的貨 物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票。 (5)向小規(guī)模納稅人購入原材料一批,取得增值稅普通發(fā)票,發(fā)票汪明增值稅稅額為3.9萬元。 (6)將一批價(jià)值7萬元(不含稅)的商品通過市教育局無償捐贈(zèng)給衣村小學(xué),并取得捐贈(zèng)憑證。 計(jì)算業(yè)務(wù) 1.外購貨物應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 2.外購原材料應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 3.捐贈(zèng)行為應(yīng)確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額 4.計(jì)算企業(yè)四月份合計(jì)應(yīng)繳納的增值稅額
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2023-12-04
這個(gè)月我開了一張錯(cuò)誤發(fā)票,客戶認(rèn)證了,我又在開票軟件作廢了,現(xiàn)在我讓對(duì)方把錯(cuò)誤發(fā)票寄回來,對(duì)方應(yīng)該怎么處理呢?我把重新的正確的發(fā)票又給了對(duì)方,對(duì)方不會(huì)申報(bào)稅和賬務(wù)處理,不知道該怎么辦了,
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2018-12-29
老師,我本月進(jìn)項(xiàng)專項(xiàng)附加扣除調(diào)減了幾千塊,導(dǎo)致期末余額為負(fù)數(shù),我做賬時(shí),是不是要將這個(gè)負(fù)數(shù)值調(diào)出來,相當(dāng)于這個(gè)是我們公司欠稅務(wù)局的稅了,處理方式借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。貸:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助
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2020-06-03
老師以甲企業(yè)收回加工后的材料,以不高于受托方的計(jì)稅價(jià)格出售的消費(fèi)品,甲公司要賣出去,他要掙錢的話,就算是收回后的委托商品直接對(duì)外賣也肯定是高于受托方的價(jià)格呀?這道題能不能舉個(gè)例子。
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2019-05-18