老師我們公司做中藥飲片的,現(xiàn)在新生產(chǎn)的元?dú)馑膶?/a> 問
您好,商品和服務(wù)稅收分類編碼→103040500(其他食品-代用茶) 答
小規(guī)模怎么轉(zhuǎn)一般納稅人,什么時(shí)候轉(zhuǎn)合適?剛才老板 問
同學(xué),你好 最好是一年結(jié)束再轉(zhuǎn),比如2025.12月份申請,2026.1開始是一般納稅人,這樣會(huì)比較好。 其次是季度末轉(zhuǎn),下個(gè)季度開始是一般納稅人 答
老師,做總賬會(huì)計(jì)要做什么的?主要就是管理總分類科 問
您好,這個(gè)不一定,看公司安排 答
趙老師 您好我們開給甲方的票 有揚(yáng)聲器 消防廣播 問
大項(xiàng)可以寫公共安全設(shè)備 答
我司現(xiàn)在需要更正以前年度24年3月的增值稅納稅申 問
您好,這個(gè)是不可以的 答

5月支付1月的貨款,未開發(fā)票,1月未掛這筆應(yīng)付款,如何做這個(gè)會(huì)計(jì)分錄比較合適
答: 您好!現(xiàn)在借原材料等 貸銀行存款就好了。
1月進(jìn)貨原材料,未付款。2月專票來,仍未付款。3月付款。請問1月2月3月的會(huì)計(jì)分錄如何做
答: 你好 1月進(jìn)貨原材料,未付款 借;原材料,貸;應(yīng)付賬款——暫估 2月專票來,仍未付款 借;應(yīng)付賬款——暫估,貸; 原材料 借;原材料,貸;應(yīng)付賬款 3月付款 借;應(yīng)付賬款,貸;銀行存款等科目
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,你好,我公司12月購買了貨物,但發(fā)票未到,未付款,1月付了貨款,發(fā)票3月才到,請問這筆分錄怎么做
答: 你好,12月先暫估入賬借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估,1月借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 3月先反分錄沖銷12月的那筆,再正常入賬


巧 追問
2018-06-06 11:14
宋生老師 解答
2018-06-06 11:19