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送心意

小敏敏老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2025-01-27 10:40

你好,同學,可以做
借:其他應付款
貸:以前年度損益調(diào)整
應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配-未分配利潤

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相關問題討論
你好,是取得專用發(fā)票,暫時沒有認證抵扣?
2018-09-10 16:01:09
你好,同學,可以做 借:其他應付款 貸:以前年度損益調(diào)整 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
2025-01-27 10:40:06
你好 你是一般納稅人的話 收到專票 需要做進項稅 。 商標下來的了話 借無形資產(chǎn) 進項稅貸銀行存款 核算
2020-07-27 09:45:05
學員您好: 虛開的發(fā)票除進項稅不能抵扣,費用也不可以記錄,因為是虛假業(yè)務。 建議您紅沖原賬務處理! 滿意麻煩5星評價,謝謝!
2019-08-10 10:39:23
是這樣做會計分錄的
2018-11-23 17:45:08
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