
管理費用的進項稅,入賬時做借管理費用-辦公費,應交稅費-待抵扣進項稅額,貸銀行存款行嗎
答: 你好,是取得專用發(fā)票,暫時沒有認證抵扣?
老師,24年6月確認一筆費用:借:管理費用 進項稅額貸:其他應付24年12月付款重復確認費用:借:管理費用 進項稅額貸:銀行存款2025年1月調整分錄應該怎么做?
答: 你好,同學,可以做 借:其他應付款 貸:以前年度損益調整 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到虛開的發(fā)票,被查,原本計借:管理費用,進項稅額,貸:銀行存款,賬務如何處理?
答: 學員您好: 虛開的發(fā)票除進項稅不能抵扣,費用也不可以記錄,因為是虛假業(yè)務。 建議您紅沖原賬務處理! 滿意麻煩5星評價,謝謝!


九劍 追問
2019-08-10 10:43
明燁老師 解答
2019-08-10 10:44
九劍 追問
2019-08-10 10:52
明燁老師 解答
2019-08-10 11:04
九劍 追問
2019-08-10 11:10
明燁老師 解答
2019-08-10 11:12