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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-06-06 16:28

您實際發(fā)生的工資21824.84和之前計提的工資數(shù)19600是不相符的。

do it! 追問

2018-06-06 16:57

所以現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬借方多了2224.84元,現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬不等,不知道哪里出錯了?

張艷老師 解答

2018-06-06 23:24

應(yīng)該是您之前計提的工資計提少了。要補計提差額部分。您再查看一下憑證,查找一下產(chǎn)生差額的原因是否為少計提了。
抱歉,回復(fù)晚了。

張艷老師 解答

2018-06-06 23:24

應(yīng)該是您之前計提的工資計提少了。要補計提差額部分。您再查看一下憑證,查找一下產(chǎn)生差額的原因是否為少計提了。
抱歉,回復(fù)晚了。

do it! 追問

2018-06-07 11:32

我計提的工資要不要加上代扣的社保呢?

張艷老師 解答

2018-06-07 14:59

要加上代扣的個人負擔(dān)的社保的。

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也就是說,你之前計提的這個金額給他計提少了,那么你現(xiàn)在把這個差額給他補計提起來??缒炅耍氵@個費用類的科目,通過以前年度損益調(diào)整來進行替換。
2020-01-21 13:19:39
你好,是的,單位個人分別計算的
2017-08-08 10:39:38
同學(xué),你好,最好不要,應(yīng)付職工薪酬是來歸集職工薪酬的,而且正常都要計提工資后再發(fā)放
2020-04-10 18:51:52
借管理費用一工資,社保費,貨應(yīng)付職工薪酬一工資,社保費
2018-10-10 14:53:22
你好 不對的 。 應(yīng)該是 :借管理費用-社保貸應(yīng)付職工薪酬-社保。 繳納借 應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-個人社保貸銀行存款
2021-02-05 11:27:04
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