
老師,你好。我們5月份已認(rèn)證的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,因供應(yīng)商有稅務(wù)問題,我們的專管員讓我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,銀行已扣款,請用這個(gè)分錄 要怎么做呢?
答: 你好! 借 原材料等 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
老師,2018年收到的一個(gè)供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,分別在2018年的9月與2019年的1月認(rèn)證抵扣了。現(xiàn)在稅局要求我們把這一個(gè)供商的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。這個(gè)賬要怎么處理呢?轉(zhuǎn)出的稅跟之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本又怎么處理呢?
答: 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師:您們好!國外的供應(yīng)商發(fā)貨時(shí)少發(fā)了一件貨,我們收到貨才知道,在海關(guān)交了增值稅,因少了一件就多交了一件的增值稅,問這多交的一件要不要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
答: 您好,嗯嗯需要的,要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。


微藍(lán) 追問
2018-06-06 18:24
微藍(lán) 追問
2018-06-06 18:25
老江老師 解答
2018-06-06 18:25
微藍(lán) 追問
2018-06-06 18:27
老江老師 解答
2018-06-06 18:33
微藍(lán) 追問
2018-06-06 18:42
老江老師 解答
2018-06-06 18:49