
供應(yīng)商在去年11月開具了一張專票,信息開具錯誤后退回,在12月又重新開具了一張,同時供應(yīng)商就把11月開錯的那張進行了紅沖,我在1月申報12月增值稅的時候進行了抵扣,抵扣時沒有提示不能抵扣,現(xiàn)認證系統(tǒng)里提示往期有張非正常大票,要我做進項稅額轉(zhuǎn)出,請問怎么處理?
答: 你好,你的抵扣是11月份開具的,還是12月重新開具。
老師:您們好!國外的供應(yīng)商發(fā)貨時少發(fā)了一件貨,我們收到貨才知道,在海關(guān)交了增值稅,因少了一件就多交了一件的增值稅,問這多交的一件要不要做進項稅額轉(zhuǎn)出?
答: 您好,嗯嗯需要的,要做進項轉(zhuǎn)出。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們給供應(yīng)商打款五千,對方給我們開票七千,我可以按5千入賬,其它的兩千做進項稅額轉(zhuǎn)出可以嗎?
答: 開票為什么會開7000呢


廣東 追問
2020-01-03 14:41
糖果老師 解答
2020-01-03 14:45
廣東 追問
2020-01-03 21:55
廣東 追問
2020-01-03 21:56
糖果老師 解答
2020-01-03 22:06