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送心意

東老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2025-02-11 09:44

您好,您說的是留底稅額嘛?

風(fēng)的盡頭 追問

2025-02-11 09:48

就是我們的銷項(xiàng)稅小于進(jìn)項(xiàng)稅,應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù),這個可以變現(xiàn)嗎

東老師 解答

2025-02-11 09:49

可以申請留抵稅額退稅的

風(fēng)的盡頭 追問

2025-02-11 09:51

去稅務(wù)局申請嗎?但是這種申請會不會被倒查賬呢

東老師 解答

2025-02-11 09:52

一般不會查賬的 但是也得看當(dāng)?shù)囟悇?wù)的具體要求了

風(fēng)的盡頭 追問

2025-02-11 09:54

只有這一種變現(xiàn)辦法是吧老師?因?yàn)槲覀兌唐诓挥?,肯定全是留?/p>

東老師 解答

2025-02-11 09:55

對的只能 是這么變現(xiàn)的

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你好,應(yīng)當(dāng)是應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額-(進(jìn)項(xiàng)稅額-不允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額)
2017-11-08 16:31:54
1.購進(jìn)材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額16 貸:應(yīng)付賬款116 2.比如購進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3.當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)過多,有部分進(jìn)項(xiàng)沒抵扣 借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-02-20 23:32:05
業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額3000*9%=270
2020-07-01 20:58:58
你好 認(rèn)證清單和附表二應(yīng)該是一致的
2020-10-04 16:13:47
可以的,不是小規(guī)模就可以抵扣,
2020-03-09 17:42:02
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