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送心意

微微老師

職稱初級會計師,稅務師

2020-02-04 10:49

您好,增值稅繳納了嘛?

家有仨寶 追問

2020-02-04 10:50

沒有,增值稅還未報

微微老師 解答

2020-02-04 10:51

嗯呢,可以在電子稅務局網(wǎng)上作廢,更正申報。

家有仨寶 追問

2020-02-04 10:55

在電子稅務局里沒找到農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額抵扣更正申報呢

微微老師 解答

2020-02-04 10:57

您好,您的這個進項稅抵扣更正不是和增值稅的申報一起的嘛?點擊增值稅申報,修改里面的農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅的稅額就可以了。

家有仨寶 追問

2020-02-04 10:58

你的意思是先把增值稅一起申報完才可以更正嗎

微微老師 解答

2020-02-04 11:00

您好,麻煩您截圖給我看看

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相關問題討論
你好,應當是應納稅額=銷項稅額-(進項稅額-不允許抵扣的進項稅額)
2017-11-08 16:31:54
1.購進材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應交稅費~增值稅~進項稅額16 貸:應付賬款116 2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費用 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出 3.當期進項過多,有部分進項沒抵扣 借:應交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05
業(yè)務1可以抵扣進項稅額3000*9%=270
2020-07-01 20:58:58
目前沒有期限了 17年以后的 可以抵扣
2020-05-09 22:52:32
您好,增值稅繳納了嘛?
2020-02-04 10:49:46
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