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送心意

辜老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-07 10:16

按正常明細(xì)賬跟總賬的金額是一致的,如果總賬實(shí)際繳納的金額是對(duì)的,你只能吧差額0.16,沖減稅金費(fèi)用

燕子°o_O 追問(wèn)

2018-06-07 10:26

老師,請(qǐng)問(wèn)怎么沖減?

辜老師 解答

2018-06-07 10:29

借:應(yīng)交稅費(fèi)  0.16  貸:稅金及附加  0.16

燕子°o_O 追問(wèn)

2018-06-07 11:07

那這樣借方稅費(fèi)明細(xì)增加0.16,總賬不又要增加0.16嗎?

辜老師 解答

2018-06-07 11:11

應(yīng)交稅費(fèi)在借方是減少,如果你是軟件記賬的話,不存在總賬和明細(xì)賬有差異呀

燕子°o_O 追問(wèn)

2018-06-07 11:14

我是手工記賬,應(yīng)該是之前計(jì)提多了

辜老師 解答

2018-06-07 11:15

你如果是計(jì)提多了,那就是這也沖減,借:應(yīng)交稅費(fèi) 0.16 貸:稅金及附加 0.16,應(yīng)交稅費(fèi)減少,之前的稅費(fèi)也減少

燕子°o_O 追問(wèn)

2018-06-07 14:00

貸方:稅金及附加怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

辜老師 解答

2018-06-07 14:00

月末的時(shí)候,會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的,這個(gè)是損益類(lèi)科目

燕子°o_O 追問(wèn)

2018-06-07 14:01

就是借:稅金及加   貸:本年利潤(rùn)是嗎?

辜老師 解答

2018-06-07 14:11

是的。。。。。。

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按正常明細(xì)賬跟總賬的金額是一致的,如果總賬實(shí)際繳納的金額是對(duì)的,你只能吧差額0.16,沖減稅金費(fèi)用
2018-06-07 10:16:48
你好,你需要去查看是總賬還是明細(xì)賬登記錯(cuò)誤了,然后做相應(yīng)更正才是,使得二者一致
2018-09-05 15:56:56
你好,是不是賬務(wù)登記有錯(cuò)誤
2017-12-11 15:26:46
總賬與明細(xì)賬對(duì)不上,說(shuō)明是其中一個(gè)賬做錯(cuò)了,對(duì)一下查找下原因,然后再具體調(diào)整。
2018-06-07 17:13:29
學(xué)員你好,明細(xì)賬金額應(yīng)該和總賬金額對(duì)應(yīng)一致,1356528-178427-756000=422101 要查詢(xún)一下原因
2021-12-24 14:00:40
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