
應(yīng)交稅金明細(xì)賬比總賬多0.13元,我做借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:稅金及附加,最后匯總總賬還是和明細(xì)對不上,該怎么做能對上?
答: 總賬與明細(xì)賬對不上,說明是其中一個(gè)賬做錯(cuò)了,對一下查找下原因,然后再具體調(diào)整。
之前會(huì)計(jì)遺留的問題,稅金明細(xì)比總賬多0.16元,總賬是實(shí)際繳稅金額,我應(yīng)該怎么做把明細(xì)賬調(diào)成和總賬一樣!
答: 按正常明細(xì)賬跟總賬的金額是一致的,如果總賬實(shí)際繳納的金額是對的,你只能吧差額0.16,沖減稅金費(fèi)用
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,5月份退了2月份減半征收的附加稅,我沒有做”營業(yè)外收入“,是沖回原來的計(jì)提的”營業(yè)稅金及附加“。這樣可以的吧?" 退稅沖回的時(shí)候,是不是也一定要用”應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅等科目“ 比如:借:銀存 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—明細(xì),然后在借:應(yīng)交稅費(fèi)—明細(xì) 貸:營業(yè)稅金及附加,網(wǎng)上上不用”應(yīng)交稅費(fèi)這科目過渡明細(xì)賬會(huì)不對?不知道網(wǎng)上說的是哪個(gè)明細(xì)賬不對
答: 沖回原來的計(jì)提的”營業(yè)稅金及附加“。這樣可以的 不通過應(yīng)交稅費(fèi)過渡,是可以的


燕子°o_O 追問
2018-06-07 17:25
方老師 解答
2018-06-07 17:56