
老師:因員工原因,公司繳納的增值稅與印花稅需要員工承擔(dān),員工報(bào)銷費(fèi)用時(shí)扣除,分錄是借:管理費(fèi)用—招待費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款—個(gè)人墊付(員工承擔(dān)的增值稅與印花稅) 還是分錄應(yīng)該怎么寫?
答: 你單位支付的當(dāng)月借其他應(yīng)收款貸銀存 收到員工做相反的
請(qǐng)問(wèn)老師,2017年底我公司本是要改造廚房,計(jì)提了改造費(fèi)用,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款。后改變主意不改造了。那我現(xiàn)在要將此分錄沖紅,那收入就增加了,那我要不要交增值稅啊?
答: 你好! 不用的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我十二月做帳時(shí)計(jì)提了一下12月的電費(fèi),把增值稅也計(jì)入了管理費(fèi)用,(借:管理費(fèi)用-電費(fèi),貸:其他應(yīng)付款),現(xiàn)在1月份拿到發(fā)票,多計(jì)提了電費(fèi),我要如何沖賬
答: 你好,全部沖回,然后按照發(fā)票記賬 借:管理費(fèi)用? ?負(fù)數(shù) 貸:其他應(yīng)付款? ?負(fù)數(shù) 借:管理費(fèi)用? 發(fā)票金額 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)? 稅務(wù) 貸:應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款


檸檬葉 追問(wèn)
2025-02-13 16:08
高輝老師 解答
2025-02-13 16:40