
您好這個(gè)月有購(gòu)金稅盤(pán)480的減免稅,但沒(méi)有銷項(xiàng)稅,申報(bào)時(shí)怎么填表???
答: 可以零申報(bào)的,這筆480的減免稅可以不申報(bào),等需要抵減增值稅時(shí),再填列。在年底前使用可以了。 如果您對(duì)我的解答滿意,請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng),謝謝??!如果還有疑問(wèn),歡迎您繼續(xù)提問(wèn)。
金稅盤(pán)是9月份買(mǎi)的,到12月份也沒(méi)有銷項(xiàng)稅,我要做減免稅款嗎?還是應(yīng)該做明年有銷項(xiàng)稅的時(shí)候再做,跨年了還可以抵減嗎
答: 你好,一般納稅人交服務(wù)費(fèi)的分錄: 借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金) 280 抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 貸:管理費(fèi)用 280 你賬務(wù)處理是這樣做的吧,并且申報(bào)了吧
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng),稅控盤(pán)需要填填減免稅明細(xì)表和減免稅申報(bào)表兩個(gè)嗎
答: 你如果產(chǎn)生了這個(gè)費(fèi)用,可以申報(bào),增值附表四,然后留底以后期間抵免


陽(yáng)光 追問(wèn)
2018-06-08 11:18
張艷老師 解答
2018-06-08 12:25