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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-06-08 09:18

可以零申報的,這筆480的減免稅可以不申報,等需要抵減增值稅時,再填列。在年底前使用可以了。
如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝!!如果還有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。

陽光 追問

2018-06-08 11:18

A公司是租房子的,B公司租A公司租房子,每個月付20000,但是B公司80%的可能性不會付這個房租,但是A公司要得把這個每個月的20000做進(jìn)賬里,我是肯定不能做成收入的,做了收入就要交稅了,我現(xiàn)在是借:其他應(yīng)收款—B公司,貸是什么,老師這個分錄怎么做呢?

張艷老師 解答

2018-06-08 12:25

如果要想確認(rèn)其他應(yīng)收款的話,就需要確認(rèn)收入,并確認(rèn)增值稅的。建議如果明知對方不付租金,就要及早終止合同,避免企業(yè)損失過大。

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可以零申報的,這筆480的減免稅可以不申報,等需要抵減增值稅時,再填列。在年底前使用可以了。 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝??!如果還有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
2018-06-08 09:18:37
你好,一般納稅人交服務(wù)費的分錄: 借:管理費用 280 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 280 抵減增值稅應(yīng)納稅額時: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 貸:管理費用 280 你賬務(wù)處理是這樣做的吧,并且申報了吧
2019-12-03 13:56:39
本期不用申報,這個等有銷項稅額時再進(jìn)行申報減免稅款處理
2018-05-07 14:02:00
你如果產(chǎn)生了這個費用,可以申報,增值附表四,然后留底以后期間抵免
2018-12-10 11:27:00
你好!你計提的時候借現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 然后借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入-稅收減免 金稅盤只能先掛著了
2018-08-13 10:47:13
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