老師, 我有些迷糊?,F(xiàn)在有兩種情況。一,2024年12月計(jì)提的費(fèi)用,2025年匯算清繳前沒(méi)有取得,賬務(wù)上在當(dāng)月需要做紅沖處理嗎?所得稅年報(bào)需要調(diào)增相對(duì)于金額。二,2024年12月計(jì)提的費(fèi)用,2025年匯算清繳前取得了,紅沖并把發(fā)票入賬,所得稅年報(bào)正常報(bào)就行了嗎?
紅凝
于2025-03-05 16:20 發(fā)布 ??137次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2025-03-05 16:23
第一個(gè)實(shí)際有業(yè)務(wù)的不需要紅沖
匯算清繳調(diào)增就行。
第二個(gè)匯算清繳之前取得發(fā)票可以。
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第一個(gè)實(shí)際有業(yè)務(wù)的不需要紅沖
匯算清繳調(diào)增就行。
第二個(gè)匯算清繳之前取得發(fā)票可以。
2025-03-05 16:23:20

你好
借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
借;;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸;以前年度損益調(diào)整
2018-06-01 14:43:53

您好
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
2021-07-13 20:07:58

差距費(fèi),2019報(bào)銷屬于以前年度損益調(diào)整,直接按調(diào)整后的數(shù)據(jù)申報(bào)
2019-05-21 15:58:07

不能的。
2018-05-10 14:15:03
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紅凝 追問(wèn)
2025-03-05 16:28
郭老師 解答
2025-03-05 16:28