
商場的餐飲店,計提租金、水電費會計分錄?是借:銷售費用-租金、水電費,貸:其他應付款-**單位;支付時,借:其他應付款-**單位,貸:銀行存款嗎?請問
答: 您好,是的,這樣操作是可以的。
我們公司存在與另一個公司的往來 本來應該做的會計分錄是借其他應付款 貸銀行存款 但是17年的時候做成了:借銷售費用 貸銀行存款 請問我現在應該怎么調整這筆會計分錄呢?
答: 你好,借其他應付款貸:以前年度損益調整。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
+如果收到投入一批貨品的投資款,賣完就把本金和提點都支付給對方收到資金借:銀行存款 20萬 貸:其他應付款-甲 20萬這個月賣的貨品計提提點借:銷售費用-提點 1萬 貸:其他應付款-甲提點1萬賣完這批貨款返本金及分紅借:其他應付款-甲(本金) 20萬 其他應付款-甲(提點) 1萬 貸:銀行存款 21萬
答: 嗯,可以的,那個1萬的銷售費用要有發(fā)票
員工來報銷,但是單位沒有這么多錢,只付了一部分,剩下的打了欠條,可以這樣做分錄嗎:借:銷售費用-甲公司 100萬 貸:銀行存款 50萬 其他應付款-某員工 50萬
老師你好,我們9月份稅是23000,請問我自己內賬,我不計提,直接做 銷售費用-稅費,貸其他應付款,10月交再做 其他應付款,貸銀行存款,可以嗎?對我下期有沒有影響?
銀行已支付給A公司廣告費1萬元,發(fā)票未到,分錄怎么寫呢?借:其他應付款--A公司貸:銀行存款收到發(fā)票:借:銷售費用-廣告費貸:其他應付款-A公司這樣對嗎?


悠然自得 追問
2018-06-12 15:44
徐阿富老師 解答
2018-06-12 15:45
悠然自得 追問
2018-06-12 15:48
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2018-06-12 15:50
徐阿富老師 解答
2018-06-12 15:53
悠然自得 追問
2018-06-12 15:57
徐阿富老師 解答
2018-06-12 16:08
悠然自得 追問
2018-06-12 16:31
徐阿富老師 解答
2018-06-12 16:48