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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-06-12 15:40

你好,借其他應付款貸:以前年度損益調整。

悠然自得 追問

2018-06-12 15:44

就只是這樣就可以了嗎?老師

徐阿富老師 解答

2018-06-12 15:45

你好,后面還要把以前年度損益調整轉到未分配利潤,,借:以前年度損益調整貸;利潤分配-待分配利潤科目。

悠然自得 追問

2018-06-12 15:48

會不會涉及到調整銷售費用或者利潤的科目呢老師

悠然自得 追問

2018-06-12 15:50

還有就是這后面這個分錄是我現在調整就應該一起編寫的呢還是以后才編寫的呀老師

徐阿富老師 解答

2018-06-12 15:53

你好,本來在匯算清繳前發(fā)現,做納稅調整,現在匯算清繳結束了,你又調不來了,金額大的話可以去稅局改申報,金額不大么就算了,后面的分錄可以這次一起做了。

悠然自得 追問

2018-06-12 15:57

那這個費用涉及到的企業(yè)所得需不需要調整呢老師?金額是兩千六

徐阿富老師 解答

2018-06-12 16:08

你好,本來要納稅調整的,只有2600金額不大,不用去調了。

悠然自得 追問

2018-06-12 16:31

好的,那我掛的這個利潤分配是什么時候調整呢老師

徐阿富老師 解答

2018-06-12 16:48

你好,就不調了啊,就到這里結束了

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相關問題討論
您好,是的,這樣操作是可以的。
2017-12-14 20:14:00
你好,借其他應付款貸:以前年度損益調整。
2018-06-12 15:40:47
嗯 是的 就是這樣先掛賬 后報銷 分錄是這樣來做
2019-10-29 16:01:57
嗯,可以的,那個1萬的銷售費用要有發(fā)票
2018-12-04 10:50:18
你好,收到專票了,把無票費用紅沖 借:其他應付款,貸:銷售費用 然后根據發(fā)票做分錄 借:銷售費用 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:其他應付款
2021-03-31 08:30:53
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