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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-13 14:23

你好,同學(xué)。
可以的,內(nèi)賬以真實(shí)性為主

學(xué)堂用戶_ph188061 追問(wèn)

2019-10-13 14:28

好的,謝謝,那我外賬從取得收入到繳納怎么做賬呢?我的稅費(fèi)是11318.49,主營(yíng)收入188640.51,附加稅1358.22,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅是2768.22,我現(xiàn)在知道確認(rèn)收入和繳納的時(shí)候怎么做賬,我就是不懂,稅費(fèi)計(jì)提那些而且我是一般納稅人,又有專(zhuān)票抵扣的,麻煩老師列一下,科目和金額可以嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-10-13 14:33

你是內(nèi)賬,你不用計(jì)提。
你直接按實(shí)際交納的時(shí)候,按交納的金額計(jì)入相關(guān)稅金 及附加處理就是了。

學(xué)堂用戶_ph188061 追問(wèn)

2019-10-13 14:33

我現(xiàn)在說(shuō)的是外賬,

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-10-13 15:07

你一會(huì)兒內(nèi)賬,一會(huì)兒外賬,那就請(qǐng)你講清楚
不要?jiǎng)硬粍?dòng)就催,看到了會(huì)回復(fù)你
不在,你催有何用

外稅是根據(jù)你交納的增值稅*12%計(jì)提附加稅
借:稅金 及附加 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)
計(jì)提 分錄 
交納 是
借 應(yīng)交稅費(fèi)
貸 銀行存款

學(xué)堂用戶_ph188061 追問(wèn)

2019-10-13 15:11

我是一會(huì)兒內(nèi)賬一會(huì)兒外賬啊,我不是第一個(gè)問(wèn)題說(shuō)清楚我內(nèi)賬嗎?第二個(gè)問(wèn)題我也說(shuō)了我外賬啊,你是理解不好還是怎么滴?而且我想問(wèn)你這個(gè)回答和我問(wèn)題有什么關(guān)聯(lián)呢???我是說(shuō)這些稅費(fèi)怎么計(jì)提的?而且讓你幫我列一下分錄和金額給我,我金額上面寫(xiě)的清清楚楚了

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-10-13 15:33

銷(xiāo)項(xiàng)11318.49-進(jìn)項(xiàng)2768.22=8550.27這是應(yīng)該交的增值稅
附加稅
8550.27*12%=1026.03
借  稅金 及附加  
貸   應(yīng)交稅費(fèi)  1026.03

學(xué)堂用戶_ph188061 追問(wèn)

2019-10-13 15:34

我是說(shuō)分錄啊,你就不能列分錄和金額嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-10-13 15:36

我下面不是分錄嗎,同學(xué)
你還有什么分錄呢

學(xué)堂用戶_ph188061 追問(wèn)

2019-10-13 15:44

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-10-13 15:49

首先,你前面 的分錄是你正常的營(yíng)業(yè)收入做的分錄,確認(rèn)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額。
然后你的進(jìn)項(xiàng)分錄是
借:營(yíng)業(yè)成本、X費(fèi)用等
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn) 2768.25
貸:銀行存款等
然后月末
借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 11318.49-2768.25=8550.23
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  8550.23
附加稅的計(jì)提  8550.23*12%
借:稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費(fèi)    8550.23*12%

學(xué)堂用戶_ph188061 追問(wèn)

2019-10-13 15:55

我就是一直在等你這個(gè)回答啊,總之謝謝了

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-10-13 16:03

不客氣,祝你工作愉快。

上傳圖片 ?
相關(guān)問(wèn)題討論
你好!你直接沖減計(jì)提的分錄就好了
2021-10-15 15:18:50
你好,兌現(xiàn)是 借;其他應(yīng)付款 貸;銀行存款 借方不能再計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用,這樣就重復(fù)確認(rèn)了銷(xiāo)售費(fèi)用
2017-08-13 10:14:49
你好,同學(xué)。 可以的,內(nèi)賬以真實(shí)性為主
2019-10-13 14:23:48
您好!你應(yīng)該借預(yù)付賬款 貸銀行存款。
2017-06-02 11:02:27
你好,收到專(zhuān)票了,把無(wú)票費(fèi)用紅沖 借:其他應(yīng)付款,貸:銷(xiāo)售費(fèi)用 然后根據(jù)發(fā)票做分錄 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:其他應(yīng)付款
2021-03-31 08:30:53
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