申報(bào)交款后發(fā)現(xiàn)我的資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)付職工薪酬和其他應(yīng)付款填錯(cuò)了,但是資產(chǎn)和負(fù)債及所有者權(quán)益沒(méi)有錯(cuò),該怎么辦
?? 吐個(gè)泡泡o??
于2025-04-24 14:16 發(fā)布 ??81次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2025-04-24 14:22
如果是當(dāng)月發(fā)現(xiàn),在財(cái)務(wù)軟件中直接修改憑證和報(bào)表數(shù)據(jù),并確保申報(bào)系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致;跨月發(fā)現(xiàn)則編制調(diào)整分錄更正,更新財(cái)務(wù)報(bào)表,考慮稅務(wù)影響。同時(shí)要與公司內(nèi)部相關(guān)部門及可能涉及的外部機(jī)構(gòu)溝通,說(shuō)明情況,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確合規(guī),并做好記錄。
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如果是當(dāng)月發(fā)現(xiàn),在財(cái)務(wù)軟件中直接修改憑證和報(bào)表數(shù)據(jù),并確保申報(bào)系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致;跨月發(fā)現(xiàn)則編制調(diào)整分錄更正,更新財(cái)務(wù)報(bào)表,考慮稅務(wù)影響。同時(shí)要與公司內(nèi)部相關(guān)部門及可能涉及的外部機(jī)構(gòu)溝通,說(shuō)明情況,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確合規(guī),并做好記錄。
2025-04-24 14:22:50

這個(gè)零申報(bào)他指的是你不交稅,稅額是零,那你資產(chǎn)負(fù)債表里面的數(shù)據(jù)直接根據(jù)你的實(shí)際余額填寫就行了。
2022-04-06 12:18:06

首先,你需要把所有的負(fù)債和所有者權(quán)益匯總,并在期末余額欄里寫上總計(jì)的期末余額數(shù)目。具體而言,應(yīng)付職工薪酬的期末余額就是年初數(shù)目加上期間的發(fā)生額,而其他應(yīng)付款的期末余額則是年初數(shù)目減去期間的發(fā)生額。
2023-03-14 16:31:45

您好!應(yīng)該是您應(yīng)付職工薪酬沒(méi)有計(jì)提。您把您應(yīng)付職工薪酬的那筆分錄發(fā)上來(lái)看看。
2016-04-18 15:49:17

你好,應(yīng)付職工薪酬是不是沒(méi)有計(jì)提支付了
其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)說(shuō)明是其他應(yīng)付款
應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù)說(shuō)明是預(yù)付
2017-07-18 11:49:40
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2025-04-24 14:24
樸老師 解答
2025-04-24 14:26
?? 吐個(gè)泡泡o?? 追問(wèn)
2025-04-24 14:38
樸老師 解答
2025-04-24 14:41