申報交款后發(fā)現(xiàn)我的資產(chǎn)負債表里應(yīng)付職工薪酬和其他應(yīng)付款填錯了,但是資產(chǎn)和負債及所有者權(quán)益沒有錯,該怎么辦
?? 吐個泡泡o??
于2025-04-24 14:16 發(fā)布 ??108次瀏覽
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樸老師
職稱: 會計師
2025-04-24 14:22
如果是當月發(fā)現(xiàn),在財務(wù)軟件中直接修改憑證和報表數(shù)據(jù),并確保申報系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致;跨月發(fā)現(xiàn)則編制調(diào)整分錄更正,更新財務(wù)報表,考慮稅務(wù)影響。同時要與公司內(nèi)部相關(guān)部門及可能涉及的外部機構(gòu)溝通,說明情況,確保數(shù)據(jù)準確合規(guī),并做好記錄。
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如果是當月發(fā)現(xiàn),在財務(wù)軟件中直接修改憑證和報表數(shù)據(jù),并確保申報系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致;跨月發(fā)現(xiàn)則編制調(diào)整分錄更正,更新財務(wù)報表,考慮稅務(wù)影響。同時要與公司內(nèi)部相關(guān)部門及可能涉及的外部機構(gòu)溝通,說明情況,確保數(shù)據(jù)準確合規(guī),并做好記錄。
2025-04-24 14:22:50

這個零申報他指的是你不交稅,稅額是零,那你資產(chǎn)負債表里面的數(shù)據(jù)直接根據(jù)你的實際余額填寫就行了。
2022-04-06 12:18:06

首先,你需要把所有的負債和所有者權(quán)益匯總,并在期末余額欄里寫上總計的期末余額數(shù)目。具體而言,應(yīng)付職工薪酬的期末余額就是年初數(shù)目加上期間的發(fā)生額,而其他應(yīng)付款的期末余額則是年初數(shù)目減去期間的發(fā)生額。
2023-03-14 16:31:45

您好!應(yīng)該是您應(yīng)付職工薪酬沒有計提。您把您應(yīng)付職工薪酬的那筆分錄發(fā)上來看看。
2016-04-18 15:49:17

可能是財務(wù)費用影響,導致未分配利潤數(shù)據(jù)不對
你查一下,差額是100.12元
2017-06-24 23:02:22
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?? 吐個泡泡o?? 追問
2025-04-24 14:24
樸老師 解答
2025-04-24 14:26
?? 吐個泡泡o?? 追問
2025-04-24 14:38
樸老師 解答
2025-04-24 14:41