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送心意

樸老師

職稱會計師

2025-04-24 14:22

如果是當月發(fā)現(xiàn),在財務(wù)軟件中直接修改憑證和報表數(shù)據(jù),并確保申報系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致;跨月發(fā)現(xiàn)則編制調(diào)整分錄更正,更新財務(wù)報表,考慮稅務(wù)影響。同時要與公司內(nèi)部相關(guān)部門及可能涉及的外部機構(gòu)溝通,說明情況,確保數(shù)據(jù)準確合規(guī),并做好記錄。

?? 吐個泡泡o?? 追問

2025-04-24 14:24

就是現(xiàn)在已經(jīng)報送完三月份的稅,我才發(fā)現(xiàn)錯了該怎么辦,稅務(wù)上面會有什么后果

樸老師 解答

2025-04-24 14:26

同學你好
更正申報既可以了

?? 吐個泡泡o?? 追問

2025-04-24 14:38

突然不知道怎么做分錄了

樸老師 解答

2025-04-24 14:41

你好,你這個圖片帶上我的名字重新提問一下哦,平臺規(guī)則一題一問,實在不好意思

上傳圖片 ?
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如果是當月發(fā)現(xiàn),在財務(wù)軟件中直接修改憑證和報表數(shù)據(jù),并確保申報系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致;跨月發(fā)現(xiàn)則編制調(diào)整分錄更正,更新財務(wù)報表,考慮稅務(wù)影響。同時要與公司內(nèi)部相關(guān)部門及可能涉及的外部機構(gòu)溝通,說明情況,確保數(shù)據(jù)準確合規(guī),并做好記錄。
2025-04-24 14:22:50
這個零申報他指的是你不交稅,稅額是零,那你資產(chǎn)負債表里面的數(shù)據(jù)直接根據(jù)你的實際余額填寫就行了。
2022-04-06 12:18:06
首先,你需要把所有的負債和所有者權(quán)益匯總,并在期末余額欄里寫上總計的期末余額數(shù)目。具體而言,應(yīng)付職工薪酬的期末余額就是年初數(shù)目加上期間的發(fā)生額,而其他應(yīng)付款的期末余額則是年初數(shù)目減去期間的發(fā)生額。
2023-03-14 16:31:45
您好!應(yīng)該是您應(yīng)付職工薪酬沒有計提。您把您應(yīng)付職工薪酬的那筆分錄發(fā)上來看看。
2016-04-18 15:49:17
可能是財務(wù)費用影響,導致未分配利潤數(shù)據(jù)不對 你查一下,差額是100.12元
2017-06-24 23:02:22
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