
老師好,我這邊期末余額資產(chǎn)多,負債?所有者權(quán)益少,資產(chǎn)負債表不平,而且其他應(yīng)付款為負數(shù),這該怎么調(diào)呢
答: 你好,其他應(yīng)付款的負數(shù)調(diào)整到其他應(yīng)收款就行,調(diào)減其他應(yīng)收
請問老師:1、公司自種藥材未收成時的費用報銷,借:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本 100 貸:其他應(yīng)付款1002、公司藥材種植基地的固定資產(chǎn)直接提折舊入藥材成本(未收成時),借:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本200 貸:累計折舊200現(xiàn)在賬上這么處理了,可資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)總計、負債所有者權(quán)益總計的兩邊不恒等了,差額正好是這兩筆分錄的合計數(shù)300,請問老師分錄入錯了嗎?正確的分錄做法是什么?謝謝!
答: 你好這個做沒有問題,你政治處負債表存貨是不是沒有這個300 需要去加進去這個
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)付利息1000萬,放在資產(chǎn)負債表的其他流動負債,對應(yīng)的資產(chǎn)或者所有者權(quán)益應(yīng)該在哪里填列呢?
答: 你好,如果是費用化的利息,對應(yīng)的是所有者權(quán)益里面的未分配利潤


鄢良輝 追問
2021-06-25 16:10
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2021-06-25 16:15
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2021-06-26 00:59
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2021-06-26 12:04