
老師,公司剛成立,庫存現(xiàn)金購買材料,老板支付現(xiàn)金,做賬:借:庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)付款對(duì)嗎?我在做資產(chǎn)負(fù)債表是出現(xiàn)資產(chǎn)大于負(fù)債+所有者權(quán)益是什么原因呢?
答: 你好!你是借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 然后借原材料 貸現(xiàn)金
請(qǐng)問老師:1、公司自種藥材未收成時(shí)的費(fèi)用報(bào)銷,借:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本 100 貸:其他應(yīng)付款1002、公司藥材種植基地的固定資產(chǎn)直接提折舊入藥材成本(未收成時(shí)),借:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本200 貸:累計(jì)折舊200現(xiàn)在賬上這么處理了,可資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)總計(jì)、負(fù)債所有者權(quán)益總計(jì)的兩邊不恒等了,差額正好是這兩筆分錄的合計(jì)數(shù)300,請(qǐng)問老師分錄入錯(cuò)了嗎?正確的分錄做法是什么?謝謝!
答: 你好這個(gè)做沒有問題,你政治處負(fù)債表存貨是不是沒有這個(gè)300 需要去加進(jìn)去這個(gè)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)付利息1000萬,放在資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動(dòng)負(fù)債,對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)或者所有者權(quán)益應(yīng)該在哪里填列呢?
答: 你好,如果是費(fèi)用化的利息,對(duì)應(yīng)的是所有者權(quán)益里面的未分配利潤

