
老師好,我這邊期末余額資產(chǎn)多,負(fù)債?所有者權(quán)益少,資產(chǎn)負(fù)債表不平,而且其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù),這該怎么調(diào)呢
答: 你好,其他應(yīng)付款的負(fù)數(shù)調(diào)整到其他應(yīng)收款就行,調(diào)減其他應(yīng)收
請問老師:1、公司自種藥材未收成時(shí)的費(fèi)用報(bào)銷,借:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本 100 貸:其他應(yīng)付款1002、公司藥材種植基地的固定資產(chǎn)直接提折舊入藥材成本(未收成時(shí)),借:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本200 貸:累計(jì)折舊200現(xiàn)在賬上這么處理了,可資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)總計(jì)、負(fù)債所有者權(quán)益總計(jì)的兩邊不恒等了,差額正好是這兩筆分錄的合計(jì)數(shù)300,請問老師分錄入錯(cuò)了嗎?正確的分錄做法是什么?謝謝!
答: 你好這個(gè)做沒有問題,你政治處負(fù)債表存貨是不是沒有這個(gè)300 需要去加進(jìn)去這個(gè)
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
應(yīng)付利息1000萬,放在資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動負(fù)債,對應(yīng)的資產(chǎn)或者所有者權(quán)益應(yīng)該在哪里填列呢?
答: 你好,如果是費(fèi)用化的利息,對應(yīng)的是所有者權(quán)益里面的未分配利潤

