
納稅申報時,申報表中銷項稅金額與企業(yè)實(shí)際開出發(fā)票上的銷項金額不一致,有尾差,差個一兩分的,這種情況,可以按照實(shí)際開票金額更改報表嗎?如果報表不能更改,那產(chǎn)生的尾差如何賬務(wù)處理?
答: 你好,不能改的,差額做營業(yè)外收支科目
你好,請教一下,2月開票系統(tǒng)申請紅字發(fā)票,2月沒做賬務(wù)處理,稅務(wù)申報也沒申報進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)處,9月稅務(wù)申報更正了2月報表進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,因2月進(jìn)項稅額有留抵沒繳稅額,那9月賬務(wù)處理怎么做?
答: 你好 你之前留抵的時候怎么做分錄 。 你結(jié)轉(zhuǎn)了嗎 。 你是銷售方嘛
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
查看17年的增值稅納稅申報表,發(fā)現(xiàn)有一個月的,銷項稅額申報的和開票系統(tǒng)相差0.02元,賬務(wù)處理也是按照開票系統(tǒng)處理的現(xiàn)在核對賬務(wù)和增值稅申報表,就會有尾差 這個現(xiàn)在的話要怎么調(diào)整?
答: 是多繳了,還是少繳了,是哪個稅目繳的稅呢?查清后才能調(diào)

