
你好老師!我們公司有一筆業(yè)務(wù),收到對方專票,之前預(yù)付了一筆款對方財務(wù)蔣退給我們的款未做賬,造成我這掛應(yīng)付1萬多,對方財務(wù)也掛應(yīng)付幾千,我要現(xiàn)在收了對方的錢應(yīng)付數(shù)字更大,對方平賬了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理比較好(退回的錢我也不想讓他知道)
答: 你好,是對方退回了預(yù)付款同學(xué)這邊沒做賬?
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,我們公司賬上掛著去年支付的 其他應(yīng)付款貸方 270000(業(yè)務(wù)提成),對方不會開票過來,錢已經(jīng)通過對公賬戶付了,我現(xiàn)在想把這個賬做平,該怎么處理?
答: 其他應(yīng)付款貸方掛賬就是無需支付了,但是你說的你們付過款應(yīng)該是掛借方余額才對吧 如果是無需支付的應(yīng)付款,應(yīng)借:營業(yè)外收入,貸其他應(yīng)付款 如果是借方余額,應(yīng)借:銷售費用,貸其他應(yīng)付款(由于沒有發(fā)票,所得稅前不能扣除,要做納稅調(diào)增)


時亞琴 追問
2025-05-20 18:14
小敏敏老師 解答
2025-05-20 18:18
時亞琴 追問
2025-05-20 18:21
小敏敏老師 解答
2025-05-20 18:37
時亞琴 追問
2025-05-20 18:47
小敏敏老師 解答
2025-05-20 18:51