
公司不準(zhǔn)備營業(yè)了,對公賬戶上也沒有錢了,其他應(yīng)付款還有30萬未付,請問該如何處理?
答: 你好,如果企業(yè)是需要注銷,掛在其他應(yīng)付款不需支付的部分需要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
老師您好,我們公司賬上掛著去年支付的 其他應(yīng)付款貸方 270000(業(yè)務(wù)提成),對方不會開票過來,錢已經(jīng)通過對公賬戶付了,我現(xiàn)在想把這個賬做平,該怎么處理?
答: 其他應(yīng)付款貸方掛賬就是無需支付了,但是你說的你們付過款應(yīng)該是掛借方余額才對吧 如果是無需支付的應(yīng)付款,應(yīng)借:營業(yè)外收入,貸其他應(yīng)付款 如果是借方余額,應(yīng)借:銷售費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款(由于沒有發(fā)票,所得稅前不能扣除,要做納稅調(diào)增)
報考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,有一筆應(yīng)付款開始的時候掛成其他應(yīng)付款了,現(xiàn)在又從對公賬戶里支付了這筆款,那要怎么處理呢
答: 你好!只記得沖減其他應(yīng)付款就可以

